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索引号 01526097-2-04_A/2017-1025002 发布机构 腾冲市清水镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2017-02-06 11:04:24
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腾冲市清水乡2017年部门预算公开

腾冲市清水乡2017年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              (一)基本支出情况

              (二)项目支出情况

              五、三公经费预算情况

              六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

               表一、财政拨款收支预算总表

               表二、一般公共预算支出表 

表三、基本支出预算表

               表四、政府性基金预算支出表

               015          表五、部门收支总表

               表六、 部门收入总表

               表七、部门支出总表

               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

 

 

腾冲市清水乡2017年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,执行上级政府的决定和命令,拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施,组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整,发展村级集体经济,负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作,负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作,负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定,编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

   (二)人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共12个,分别是乡政府、人大、财政所、党委、党校、文化站、新农合办、计育办、农业综合服务中心、林业综合服务中心、水管站、交通运输管理站,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位7个。部门在职实有人数62人,其中:行政30人,事业31人,工勤1人;离退休人员20人,其中:退休20人;在编实有车辆6辆。

四、2017年预算收支情况

 2017年部门预算总收入1039万元,其中:财政拨款    1039万元。2017年部门预算总支出1039万元,其中:基本支出1039万元,项目支出0万元。

(一)基本支出情况    

2017年基本支出1039万元,主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳,绩效工资、退休费、生活补助、奖励金,住房公积金等人员经费724万元及办公经费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费315万元,占预算支出的100%。

二)项目支出情况   

2017年项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额90万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出40万元,公务接待费支出50万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2017年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比2016年预算增加0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费40万元。其中:购置费0万元,比2016年预算增加0万元,运行维护费40万元,比2016年预算减少8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

(三)公务接待费

2017年公务接待费开支50万元,主要用于到我乡执行公务的单位和人员按规定产生的费用,比2016年预算减少10万元,减的主要原因严格控制接待标准,精简接待。

六、名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的三公经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (三)三公经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。