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索引号 01526078-8-04_A/2016-0816001 发布机构 腾冲市腾越街道办事处
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-04-05 16:58:57
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腾越镇2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案报告

一、2015年财政预算执行情况和主要工作回顾

2015年,面对严峻的财政收入形势,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的有效监督和支持下,在上级财税部门的关心和镇直各部门、各社区的积极配合下,财税全体人员紧紧围绕镇党委、政府年初确定的经济发展总体目标和镇第三届人民代表大会第三次会议确定的财政收支目标任务,牢记使命、立足本职、求真务实,进一步强化收入征管和预算约束,不断优化支出结构,确保了全镇全年各项工作的顺利开展和政府机关工作的正常运行,实现了财政收支平衡,有力地促进了全镇经济发展和各项事业进步。

(一)财政收支预算执行情况

财政总收入完成情况。2015年完成财政总收入21787万元,占年终预算调整的100%,比年初镇人代会批准收入预算24234万元减收2447万元,减10%,比上年同期实际完成数23759万元减收1972万元,减8%(注:2015年实际完成财政总收入24262万元,比年初镇人代会批准收入预算24234万元增收28万元,增0.1%,公共财政预算收入实际完成16319万元,比年初镇人代会批准收入预算14594万元增收1725万元,增12%)其中:公共财政预算收入完成12130万元,占年终预算调整的100%,比年初镇人代会批准收入预算14594万元减收2464万元,减16%,比上年同期实际完成数14308万元减收2178万元,减15%上划收入完成9657万元,占年终预算调整的100%,比年初镇人代会批准预算收入9640万元增收17万元;比上年同期实际完成数9451万元增206万元增2%。分部门收入完成情况:国税部门收入完成4320万元,占年终预算调整的100%,比年初预算4620万元减收300万元,减6.5%,比上年同期实际完成数5285万元减965万元,减18%地税部门收入完成17316万元,占年终预算调整的100%,比年初预算19329万元减收2013万元,减10%,比上年同期实际完成数18188万元减收872万元,减4.7%财政非税收入完成151万元,占年终预算调整的100%,比年初预算285万元减收134万元,减47%

财政预算总支出完成情况。2015年完成财政总支出10731万元(含市级专款3150万元),比上年同期支出完成数11253万元减522万元,减4.6%,其中:公共财政预算支出完成10461万元(其中:上级专款2879万元,镇本级完成公共预算支出7582万元,占年终调整预算支出的100%),比年初镇人代会批准计划支出数8629万元减支1047万元,减12%,比上年同期实际完成数10928万元减支467万元,减4%

1. 财政预算支出10461万元,按功能分大类的完成情况为:

1)一般公共服务支出完成3600万元,比上年同期完成数4539万元减支939万元,减20.6%

2)国防支出完成10万元,比上年同期完成数13万元减支3万元, 23 %

3)公共安全支出完成403万元,比上年同期完成数340万元增支63万元,增18.5%

4)教育支出完成363万元,比上年同期完成数578万元减支215万元,减37.2%;减幅原因主要是上年部分教育项目工程未进行决算所致;

5)文化体育与传媒支出完成116万元,比上年同期完成数141万元减支25万元,减17%

6)社会保障和就业支出完成1306万元,比上年同期完成数979万元增支327万元,增33.4%

7)医疗卫生支出完成380万元,比上年同期完成数435万元减支55万元,减12.6%

8)城乡社区事务支出完成673万元,比上年同期实际完成数689万元减16万元,减2%

9)农林水事务支出完成1675万元,比上年同期实际完成数921万元增支754万元,增82%

10)交通运输支出22万元,比上年同期实际完成数14万元增8万元,增57%

11)国土资源气象等事务支出22万元,比上年同期实际完成数12万元增支10万元,增83%

12)住房保障支出完成1004万元,比上年同期实际完成数1239万元减235万元,减18.9%

13)其他支出887万元,比上年同期实际完成数1028万元减141万元,减14%

 2. 基金支出270万元,按功能分大类完成情况:

1)国有土地使用权出让金支出完成238万元,比上年同期实际完成数242万元减支4万元,减1.6%

2)彩票公益金安排的支出完成32万元,比上年同期实际完成数82万元减50万元,减60%

年终预算平衡情况。按照现行财政体制,全镇预算调整年终决算是:公共财政预算收入为12130万元;上级补助收入5193万元(其中:税收返还补助649万元,所得税返还补助389万元,体制补助58万元,专项补助3150万元,转移支付补助947万元);上年滚存结余494万元,以上收入合计17817万元,一般公共财政预算支出为10461万元,基金预算支出270万元,上解支出为6591万元(其中:体制上解1268万元,专项上解1384万元,其他上解3939万元),以上支出合计为17322万元,收支相抵,2015年预算调整后年终滚存结余为495万元,其中:地方公共财政预算支出结余369万元,基金预算支出结余126万元。

(二)2015年的主要工作回顾

——强化财务基础,提高资金管理水平

一是部门预算经镇人大批准后,我所严格按照预算执行,不随意变更和调整。合理安排全镇财政支出,在保工资、保运转、保稳定的前提下,保证重点建设项目的资金需要,始终坚持把每一笔钱都用在刀刃上;二是专项资金专款专用,专账核算,严禁挤占挪用项目资金。在预算执行中我所严格按上级财政部门对专项资金管理的要求,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,严格按照预算及项目管理办法规定的范围和标准使用专项资金;三是建立健全各项内部控制制度,对于一切资金的管理和各项业务,都严格按照内部分工和工作流程办理。严格控制财务支出,对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪检查,及时采取措施堵塞各种管理漏洞,使每一笔业务单据都做到审核严密,记账准确及时,提高了资金的使用效率;四是狠抓预算执行管理,加快财政支出力度,千方百计提高预算执行率。

——强化税源分析,提高收入征管效率

2015年,面对宏观经济下行压力加大,结构性减税,房地产持续调控,产业转型等不利因素,我们强化税源分析,提高收入征管工作。一是积极配合两税部门强化收入征管,努力挖掘增收潜力,定期召开财税形势分析会,积极应对营改增试点工作,确保税制平稳过渡;二是狠抓税收征管,及时分析税源结构,准确把握税收动态,千方百计组织财政收入;三是严格执行依法治税、阳光办税、征管强税、科技管税、人才培税、服务促税工作的总体要求;四是以组织收入为中心工作,大力夯实征管基础,充分挖掘征管潜力,积极开展促产培源,扎实开展蹲企服务,全力以赴组织税收收入,积极推动经济税源的可持续发展,做到应征不漏,应免不征。

——强化财务核算,提高财政保障力度

2015年,我所通过多渠道筹措资金,切实优化支出结构,财政保障能力进一步增强。一是完成本级公共财政预算支出7582万元,保证了在职职工225人,退休职工124人,财政半供养人员3400人的工资发放,同时对225人住房公积金和基本医疗保险一次性按时上缴;二是2015年共计发放在职在编人员工资1632万元,住房公积金上缴金额281万元,基本医疗保险上缴1135万元,确保了全镇干部职工的利益得以落实。

——强化服务理念,提高支农惠农力度

认真落实国家惠农帮扶政策,全面完成了2015年粮食直补、综合直补等惠农资金的发放工作。我所有效利用农民补贴网系统及时兑付各种补贴,2015年全镇粮食补贴面积为52100亩,受益农户16308户,补贴金额为854832元。农资综合补贴4991239元,受益16303户。农作物良种补贴面积为72800亩,受益农户16573户,补贴金额为927000元。退耕还林补贴受益户749户,补贴金额118055元,草原生态补贴受益户32户,补贴金额78762元。涉农资金全部通过一折通安全发放完毕。

——强化理论学习,提高业务水平能力

一是全所干部职工坚持强化理论学习,积极参加周一例会学习;二是工作之余,认真学习党在新时期的各项政治、经济、财经政策、法律法规制度;三是除认真学习和钻研本职工作外,积极加强同市局各股室和其他乡镇财政所的联系,并借鉴其好经验好办法;四是牢固树立廉洁自律意识,通过开展理想信念,职业道德和警示教育,增强了全所干部的拒腐防变能力。

各位代表!2015年全镇财政预算执行取得的良好成绩,离不开各级领导、各位代表及各社区、各部门和全镇人民的关心、支持,同时也倾注了全体财税工作人员的辛勤汗水,在此财税部门表示衷心感谢!但当前财政形势仍不容乐观,矛盾依然突出,存在的问题亦不少,主要表现为:一是镇财政可用财力与全镇各项事业发展所需仍明显不足,收支矛盾突出,支出压力巨大;二是镇财政目前负债沉重,财政资金紧张,隐形风险加剧;三是财政资金监管需进一步规范完善;四是财政对投资拉动及旅游、地产行业的税收依赖性过大,缺乏支持财政持续增收的支柱产业,财政持续增收难度大;五是随着国家对部分行业营改增试点工作的不断推进,以及国家税收优惠政策减免即小规模纳税人起征点的提高,使得全镇可用的主体税种不同程度减收,保持财政增收面临极大的困难和挑战;六是年度财政平衡难度大,随着国家工资福利性改革,全镇刚性支出加快与可用财力增长放缓的矛盾进一步加大等实际问题。我们将在镇党委、政府的正确领导下,工作中认真研究并予以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年是全面深化改革的关键之年,更是全面完成十三五规划的开局之年,做好2016年财政工作意义重大。

根据镇党委、政府的工作部署,2016年我镇的预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和国务院关于深化预算制度改革的决定,围绕镇党委、政府的相关决策部署,把握经济新常态,着力落实稳增长、促改革、调结构、重民生的各项财税政策,促进经济社会持续健康发展,围绕新修订的《预算法》着力推进财税体制改革,加快建立全面规范公开透明的现代预算制度,围绕贯彻落实中央八项规定,着力优化预算支出结构,优先保工资、保运转、保民生、保重点支出从严从紧控制“三公”经费和财政运行经费等一般性支出,着力加强预算执行管理,增强预算执行的及时性、均衡性和约束性,增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性,不断提高资金使用效益。

新《预算法》规定,政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,按照要求,结合我镇实际,2016年我镇各项预算安排如下:

(一)公共财政收支预算

财政收入预算。2016年计划完成财政总收入24239万元,比上年同期实际完成数21787万元增收2452万元,增11%。其中:公共财政预算收入计划完成13739万元,比上年同期实际完成数12130万元增收1609万元,增13%上划收入计划完成10500万元,比上年同期实际完成数9657万元增收843万元,增8.7%。分部门收入完成情况:国税部门收入计划完成4750万元,比上年同期实际完成数4320万元增收430万元,增10%地税部门收入计划完成19305万元,比上年同期实际完成数17316万元增收1989万元,增11%财政非税收入计划完成184万元,比上年同期实际完成数151万元增收33万元,增21%

公共财政支出预算。2016年计划完成镇本级公共财政预算支出8229万元,比上年同期支出完成数7582万元增支647万元。镇本级公共财政预算支出8229万元,分大类的计划完成情况为:

1)一般公共服务支出计划完成3851万元,比上年同期完成数3600万元增支251万元,增7%

2)国防支出计划完成10万元,与上年同期完成数持平;

3)公共安全支出计划完成386万元,与上年同期完成数持平;

4)教育支出计划完成395万元,比上年同期完成数363万元增32万元,增9%

5)文化体育与传媒支出计划完成132万元,比上年同期完成数116万元增支16万元,增14%

6)社会保障和就业支出计划完成771万元,比上年同期完成数681万元(本级财力)增支90万元,增13%

7)医疗卫生支出计划完成366万元,比上年同期完成数290万元(本级财力)增支76万元,增26%

8)城乡社区事务支出计划完成820万元,比上年同期实际完成数673万元增147万元,增22%

9)农林水事务支出计划完成875万元,比上年同期实际完成数775万元(本级财力)增支100万元,增13% 

10)交通运输支出计划完成23万元,比上年同期实际完成数22万元增1万元,增5%

11)国土资源气象等事务支出计划完成22万元,与上年同期实际完成数持平。

12)住房保障支出计划完成478万元,比上年同期实际完成数161万元(本级财力)317万元,增197% 

13)预备费安排100万元。

收支平衡预算。按照现行财政体制,2016年全镇财政决算为:地方公共财政预算收入为13739万元;上级补助收入2859万元(其中:税收返还补助669万元,所得税返还补助389万元,体制补助58万元,转移支付补助1186万元,其他补助557万元),上年滚存结余369万元,以上收入合计16967万元。地方公共财政预算支出8229万元,上解支出8369万元(其中:体制上解1268万元,专项上解1473万元,其他上解5628万元)支出合计为16598万元。收支相抵2016年年终地方公共财政预算支出滚存结余369万元,预算实现当年收支平衡。

(二)国有资本经营预算

根据市财政局关于国有资本经营预算编报口径,暂不编国有资本经营预算。

(三)政府性基金预算

1. 收入预算

1)本级收入:2016年我镇无本级政府性基金预算收入;

2)上级补助收入:2016年我镇无固定上级补助收入,当年无法预算上级补助收入,待在年度执行过程中,上级追加收入后,年终决算再汇报;

3)上年滚存结余为126万元。

以上收入合计为126万元。

2. 支出预算

1)本级支出:根据上级安排,为了平衡全市各乡镇预算支出,结余乡镇不得动用上年结转结余资金。因此我镇没有安排2016年本级基金预算支出;

2)上级补助支出:无。

3.收支平衡预算

政府性基金收入总计126万元,无政府性基金支出,收支相抵,年终结余126万元。

(四)社会保险基金预算

1. 收入预算

1)本级收入432万元,其中:城乡居民基本医疗保险收入预计168万元,工伤、生育、失业、养老保险预计收入264万元;

2)预计上级补助收入83.3万元(注:此笔收入为市财政承担村干部养老保险预测数);

以上收入合计515.3万元。

2.支出预算

社会保险基金支出为515.3万元。其中:城乡居民基本医疗保险支出168万元;工伤、生育,失业、养老保险支出264万元;承担村干部养老保险83.3万元。

3. 收支平衡预算

基金收入总计515.3万元,基金支出总计515.3万元,年终收支相抵,当年收支平衡。

三、2016年财政工作计划

(一)立足长远,着力提升依法理财水平

多措并举,强化征管,努力完成2016年财政预算收入目标。一是堵漏增收,全面加强税收征管,财税部门将结合自身业务,有针对性地采取堵漏增收措施,利用科技手段和管理创新依法打击偷逃骗税行为,确保税收收入应收尽收;二是依法征税,强化税收质量监管,既要应收尽收,防止有税不收,又要坚决制止收过头税,税收优惠政策不落实等虚收行为,既防范税收流失风险,又防范虚收带来的执法风险;三是科学分析增收因素,深入挖掘增收潜力,我们将把税收分析当作服务大局的切入点,从税收角度敏锐观察,全面反映经济运行情况,折射出我镇经济社会发展中值得关注的问题,积极主动为镇党委、政府的决策提供科学依据,结合实际科学编制工作计划和目标,更好的服务于经济社会发展大局。

(二)规范预算,着力提升五个确保能力

在预算执行过程中,一是确保财政预算的严格执行,财政收支管理的规范、有序,人员工资的及时足额发放和政府机关的经费正常运转,无新增债务,实现收支平衡;二是确保全年财税任务的顺利完成;三是确保各项惠农补贴及时足额发放;四是确保各种财政奖补项目政策落实到位;五是确保乡财市管乡用财政管理方式(含村财镇管)严格按规定执行。

(三)优化支出,着力提升民生共建平台

在预算执行过程中,我们将坚持优化支出结构,严控一般性支出,压缩三公经费支出,切实保障民生支出和重点支出。一是将把解决群众最关心、最期盼的问题作为工作的出发点和落脚点,采取把有限的资金更多地运用到民生事业发展上;二是严格落实厉行节约政策,深入贯彻落实中央八项规定,切实控制和降低行政运行成本,努力实现厉行节约工作制度化、常态化;三是大力支持城乡一体化建设,加大资金统筹力度,大力支持城乡基础设施建设,着力改善城乡生产生活条件;四是强化公共服务,支持保障性住房和农村危房改造,支持城区公共服务设施建设,加大对教育、卫生、社会保障等事业的投入力度,做好各项便民利民工作,让更多的发展成果与人民群众共享。

(四)深化改革,着力提升财政管理水平

2016年,我们将按照党中央国务院《关于深化财税体制改革总体方案》及新《预算法》的相关要求,稳步推进各项财政改革。一是将严格贯彻落实新《预算法》,不断提高财政管理水平,深入推进预算改革,增强政府预算的完整性、科学性、透明性,完善各项预算制度监管体系,积极稳妥做好预决算信息公开工作;二是加强财政管理水平,提升镇村两级理财水平;三是扎实开展监督检查。主动接受人大、审计及社会各界监督。并深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序,完善地方性政府债务管理制度、风险预警机制和财政风险控制。

(五)完善机制,着力提升财政统筹水平

完善政府预算体系,加大政府性基金预算与公共财政预算的统筹力度,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,公共财政预算执行中,将进一步加强政府支出绩效管理,强化各部门使用财政基金的责任意识和绩效观念。