索引号 | 01526095-6-/2021-0414002 | 发布机构 | 腾冲市明光镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-04-14 22:35:14 |
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明光镇2021年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)当年本级财力安排支出按功能科目分类情况
(二)当年本级财力安排支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占用情况
十、明光镇2021年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办明光镇党委、政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况
明光镇2020年末机构数7个,分别为镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。
(三)重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,围绕实现“十四五”规划和2035年远景目标,按照镇党委部署,坚持稳中求进工作总基调,聚焦聚力高质量发展要求,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹抓好疫情防控、乡村振兴和经济社会发展,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,把推动明光经济社会高质量发展与推动新时代财政工作高质量发展结合起来。
二、预算单位基本情况
纳入2021年部门预算编报的单位共7个。分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位5个。部门在职实有72人,其中:财政全供养72人,非财政供养0人。离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。实有公务用车5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年明光镇人民政府财政总收入5337万元,其中:一般公共预算4062万元,上划收入1275万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年明光镇人民政府财政拨款收入2943万元,其中,本年收入2943万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2943万元(本级财力2943万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2021年明光镇人民政府预算总支出2943万元。本级财力安排支出2943万元,其中:基本支出2771万元,项目支出172万元。
(一)当年本级财力安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-01(款)”预算支出29万元,主要反映人大事务支出;“201(类)-03(款)” 预算支出1046万元,主要反映政府及相关机构支出;“201(类)-06(款)” 预算支出46万元,主要反映财政事务支出;“201(类)-07(款)” 预算支出5万元,主要反映税收事务支出;“201(类)-31(款)” 预算支出381万元,主要反映党委及相关机构事务支出;“204(类)-06(款)” 预算支出2万元,主要反映司法事务支出;“205(类)-02(款)” 预算支出158万元,主要反映普通教育支出;“207(类)-01(款)” 预算支出62万元,主要反映文化和旅游支出;“208(类)-02(款)” 预算支出4万元,主要反映民政管理事务支出;“208(类)-05(款)” 预算支出200万元,主要反映行政事业单位养老支出;“208(类)-08(款)” 预算支出4万元,主要反映抚恤支出;“210(类)-01(款)” 预算支出38万元,主要反映社会保障服务中心事务支出;“210(类)-03(款)” 预算支出6万元,主要反映乡镇卫生院支出;“210(类)-04(款)”预算支出20万元,主要反映公共卫生支出;“210(类)-07(款)” 预算支出36万元,主要反映计划生育管理事务支出;“210(类)-11(款)” 预算支出73万元,主要反映行政事业单位医疗支出;“212(类)-01(款)” 预算支出43万元,主要反映城乡社区管理事务支出;“213(类)-01(款)” 预算支出490万元,主要反映农业农村支出;“213(类)-02(款)” 预算支出142万元,主要反映林业和草原支出;“213(类)-03(款)” 预算支出75万元,主要反映水利支出;“220(类)-05(款)” 预算支出15万元,主要反映人工影响天气支出;“221(类)-02(款)” 预算支出68万元,主要反映住房公积金支出。
(二)当年本级财力安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类,支出分别为机关工资福利支出预算551万元,机关商品和服务支出预算781万元,机关资本性支出(一)预算162万元,对事业单位经常性补助预算845万元,对事业单位资本性补助预算20万元,对个人和家庭的补助预算584万元。(其中:基本支出2771万元,项目支出172万元)。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,采购预算资金91.1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算“三公”经费预算总额76万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出56万元,公务接待费支出20万元,“三公”经费预算数比上年预算数减少51万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2021年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况:无
(二)公务接待费
2021年公务接待费开支20万元,主要用于公务接待,比上年预算减少35万元,增减原因:减少原因严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市公务接待相关规定,严格执行明光镇公务接待管理实施细则等相关制度,规范接待及报账程序,对超标准、超范围接待不予报销,从而减少了接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年购置公务用车1辆,公务用车购置及运行维护费56万元。其中:购置费20万元,比上年预算减少28万元,具体购置车辆原因:车辆老化,无法满足正常办公需要;运行维护费36万元,比上年预算增加12万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,增加的原因为2020年新购置车辆1辆,加之现有车辆老化,维修费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年明光镇人民政府共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排172元,编制绩效指标3个。2021年明光镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费预算数:是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费781万元,较上年预算增45万元,同比增6%。增减变化的原因主要是办公经费支出增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、明光镇2021年部门预算表
(一)、部门财务收支总体情况表
(二)、部门收入总体情况表
(三)、部门支出总体情况表
(四)、部门财政拨款收支总体情况表
(五)、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
(六)、部门基本支出情况表
(七)、部门政府性基金预算支出情况表
(八)、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
(九)、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
(十)、本级项目支出绩效目标表(本次下达)
(十一)、本级项目支出绩效目标表(另文下达)
(十二)、对下转移支付绩效目标表
(十三)、部门政府采购情况表
附件【明光镇2021年预算附件.zip】