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索引号 56883603-8-/2022-1028002 发布机构 腾冲政务服务管理局
公开目录 财政预决算 发布日期 2022-10-28 11:16:09
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腾冲市政务服务管理局2021年度部门决算

监督索引号53052200143701000  

腾冲市政务服务管理局2021年度部门决算  

   

目录  

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)部门整体支出绩效自评情况  

(二)部门整体支出绩效自评表  

(三)项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心的建设和管理,制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;  

2.承担政府自身建设相关职能,参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作;  

3.建立并联审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查;  

4.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,提高工作人员的综合业务素质;  

5.负责对局机关和“五个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉;  

6.指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作;指导、监督乡镇、村(社区)、组为民服务体系建设工作;推进全市政务(为民)服务中心信息化建设;  

7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。  

2021年以来,腾冲市政务服务管理局以深化行政体制改革、转变政府职能为切入点,按照“部门围着窗口转、窗口围着群众转、中心围着社会转”的服务理念,创优发展环境,积极推进政务服务体系建设,以“建一流中心、带一流团队、创一流服务”为目标,抓好服务提升和效能建设,做到既服务群众“到家”,又服务企业“到位”,为优化营商环境,促进腾冲经济社会发展营造了良好的政务环境。  

(二)2021年度重点工作任务介绍  

1.抓班子带队伍,提振干事创业精气神  

 一是抓实队伍建设,结合工作需要,细化职责分工,合理安排岗位,不定期开展大讨论碰撞思想、交流工作,营造比学赶超的干事氛围。二是通过个人自学、集中学习、专题研讨、现场教学、调研走访等方式,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记考察云南重要讲话精神学习,提升干部职工理论素养。三是高标准、严要求。先后开展了党史百年天天学、“学党史、颂党恩、跟党走”、“我们的节日”、“百年初心·奋勇前行”读书分享、中国共产党腾冲党史专题会等学习培训;组织开展庆祝中国共产党成立100周年活动,认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、十九届六中全会精神。同时,结合工作实际,局党组认真研讨,制定“民生实事计划”18条,党员个人上报为民办实事清单44条,扎实推进“我为群众办实事”实践活动取得实效。  

2.夯基础抓落实,促政务服务提质增效  

1)强化平台运行管理,夯实“互联网+政务服务”基础。政务局牵头运行管理的系统平台主要有:云南省政务服务平台、国家“互联网+监管”平台、云南“互联网+监管”平台、保山市“  12345    政务热线综合平台和保山市政务服务办事指南系统,日常抓好平台的技术支持和业务培训,并定期进行各平台运行情况反馈,一年来,开展了“  12345    政务热线业务培训、“保山市政务服务办事指南系统”录入培训、“互联网+政务服务”等业务培训会议,共培训1450人次;截止11月底,全市在云南省政务服务平台共承接完善省级指派事项1367项,事项完善发布率100%,网上可办率100%,推进政务服务平台向乡村延伸,我市18个乡镇共承接并指派事项共1656项,事项完善率100%220个村(社区)共承接完善事项9240项,事项完善率100%;有序推进“跨省通办”和“省内通办”。今年2月,加入“云上办”政务服务“跨省通办”战略合作联盟,与贵阳市云岩区政务服务中心互通,签订跨省通办框架协议,网上大厅配置“跨省通办”事项98项,在政务大厅设立“跨省通办”综合服务窗口,积极与行业部门开展业务协调,为“跨省通办”“省内通办”提升高效便捷的服务。云南“互联网+监管”认领监管事项996条,检查实施清单完善993条,完善率99.79%,监管行为采集覆盖监管事项433项,覆盖率43.78%;发布监管动态和监管曝光信息共1007条。腾冲市“  12345    政务热线共受理群众诉求2750件,涉及疫情防控、边境贸易、城市建设管理、综合执法、征地拆迁、医疗卫生、旅游服务、社会保障、教育文化、环境保护、社会求助、交通管理、经济纠纷、民事纠纷等多个领域,办结率100%,群众满意度100%;共接收评价数据144299条,好评率100%,评价率96.05%。“一部手机办事通” 实名认证人数为128862人,实名认证人数占常住人口比率19.13%。通过“一部手机办事通”完成查询类办件654342件、办理类办件21474件、预约类办件217件。完成网上大厅业务办理系统部署到村(社区)项目招投标,预计12月底全面完成项目建设。  

2)提升政务服务能力,打造营商环境高地。一是按“应进必进”要求,腾冲市政务服务中心进驻36个部门,14家中介机构、自来水、天然气、居民用电缴费等也进驻中心提供服务。二是优化服务流程,推行综合办理。设立“企业开办综合窗口”,将企业设立登记,公章刊刻、涉税事项办理等进行整合;设立“不动产登记综合服务窗口”, 将不动产交易同中介服务融合,实现了不动产交易从查询、网签、权籍、受理、缴税、审批、制证、发证“一条龙”服务,“一站式”办结;设立“公安一门通办服务区”、工程建设项目审批综合窗口、投资项目审批等综合服务窗口,“跨省通办”窗口、“企业服务专窗”,大大提高企业开办、项目落地、公民出入境、居民身份证、户籍办理等工作效率和服务水平;高标准改造提升中心城区党群服务中心,为党员群众提供更优质、更便捷的服务。截止11月底,市政务服务中心共受理事项44.56万件次,接受咨询42.56万人次。三是强化管理培训,提升服务能力。以“建阳光服务窗口”、“立微笑服务岗位”、“抓规范服务言行”、“行高效服务流程”、“施廉洁服务行为”为目标任务,开展了“政务优质服务提升月”活动,进一步提高了中心工作人员的综合素质和服务水平、优化了政务服务环境、提升政务服务“软实力”。四是科学规划,拓展服务功能。规划建设自助服务大厅,实现部分事项办理24小时“不打烊”;设置为民食堂、便民打印店、照相室、母婴室、红色书吧等便民设施;开展“邮寄送达、政府买单”的政务服务办理结果寄递服务,将办事取证由“上门取”变“送上门”。111月共为企业和群众办理免费邮寄服务32件次。  

3)厘清政府权责清单,推进相对集中行政许可权改革。一是严格贯彻落实《云南省政府工作部门权责清单管理办法》等相关制度,推进权责清单动态管理。15次对政府权力清单和责任清单进行梳理调整,202011月实现政务服务事项与权责清单事项相关联。目前,腾冲市市级政府部门(共33家单位)共有行政职权5082项,其中:行政许可195项、行政处罚4125项、行政强制182项、行政征收17项、行政给付39项、行政检查240项、行政确认80项、行政奖励25项、行政裁决6项、其他行政职权173项。共有责任事项40668项。二是积极发挥牵头、协调作用,按照省、保山市统一安排部署,及时推进我市相对集中行政许可权改革工作。  

4)创优交易方式,全面推进公共资源交易智能化建设。2021年持续推进公共资源交易区域智能化建设,实现交易场地智能管控,智能调度、智能引导、智能操作。进一步夯实硬软件设备、网络环境等基础保障,加强业务流程设计和制度建设;围绕公共资源交易中的“堵点”、难点”问题持续优化营商环境,消除“痛点”,以“惠企”、“便民”、“提速”、“增效”为目标,创新“互联网+公共资源交易服务”,减轻企业负担,降低企业成本。持续推行网上开标常态化,“让数字多跑路,企业零跑腿”,实现开标“不见面”、投标“不出门”的便捷高效服务。做好公共资源交易上省级“云平台”的前期工作。截止11月底,腾冲市公共资源交易中心完成各类交易项目460个(宗),交易金额26.84亿元。 “政采云”平台新入驻货物类供应商56家、商品上架5997个。完成交易1694个,交易金额3602.10万元。  

3.强纪律转作风,打造高效廉洁政务环境  

充分发挥局党组领导核心作用,强化班子重大问题议事规则和民主决策制度建设,全面落实党政“一把手”“四不直接分管制度”,严格执行“三重一大”事项主要领导末位表态制、个人有关事项及重大事项报告等制度;班子成员做到职责分工明确,大事开会碰头,小事相互通报、相互协调,切实提升班子的凝聚力、战斗力和团结协作能力。同时,全面落实党风廉政建设主体责任,压实从严管党治党责任,根据保山“3·  29    专案以案促改工作相关要求,扎实开展集中学习、专题讨论、廉政警示教育,坚持理论联系实际,学以致用,进一步提高干部懂法、知法、守法意识,促进依法行政和廉洁从政。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入腾冲市政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市政务服务管理局2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。  

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。  

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

(详见附件)  

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开此表。  

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开此表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市政务服务管理局2021年度收入合计5,540,082.54元。其中:财政拨款收入5,360,082.54元,占总收入的96.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入180,000.00元,占总收入的3.25%。与上年对比增加253,570.21元,增加4.79%,主要原因:一是2020年拨入工程欠款340,000.00元,但2021年新增机构运转补助资金530,000.00元及从腾冲市卫生健康局部门调入1人。2021年新增事业人员2人。(20211月新增事业人员1人,20219月新增事业人员1人)。本部门今年收到财政拨款的人员经费增加73,570.21元。二是2021年增加其他收入180,000.00元。(妇联补助党建经费10,000.00元,组织部补助经费10,000.00元,公证处补助联合办公工作经费10,000.00元,土地收储中心补助联合办公工作经费150,000.00元)。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市政务服务管理局2021年度支出合计5,494,983.18元。其中:基本支出4,147,749.34元,占总支出的75.48%;项目支出1,347,233.84元,占总支出的24.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少539,479.15元,下降8.00%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款基本支出减少146,712.99元,主要是2021年核定预算以202010月人员核定,日常公用经费较去年压减所致;二是2021年项目经费由20201,740,000.00元缩减为1,347,233.84元,较上年减少392,766.16元。主要是受疫情影响,公务活动减少,三公经费等经费也相应减少,2020年拨入工程欠款340,000.00元。  

(一)基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,147,749.34元。与上年对比减少146,712.99元,下降3.00%,主要原因一是2021年核定预算以202010月人员核定;二是日常公用经费较去年压减所致。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,597,748.77元,占基本支出的86.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,000.57元,占基本支出的13.26%  

(二)项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,347,233.84元。与上年对比减少392,766.16元,下降22%,主要原因一是:2020年拨入工程欠款340,000.00元;二是2021年“五中心”运行项目经费支出日常经费由20201,200,000.00元缩减为747,805.14元,较上年减少452,194.86元。三是2021年互联网+政务服务”标准化项目建设经费由2020200,000.00元缩减为140,206.00元,较上年减少59,794.00元。四是2021年新增机构运转补助资金项目,主要主要用于保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心等“五中心”正常工作经费增加支出459,222.7元。具体项目开支及开展工作情况:  

1.“五中心”运行费747,805.14元,主要工作:保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心、等“五中心”正常工作经费。(水、电费,互联网租用费,电话费、最多跑一次免费邮寄费用及开展业务费;设备运行维护费(电梯维护、设备更换、发电机燃油费、网络安全设备病毒库升级、弱电、水电、伸缩门等设备)、服务中心办公设备、“  12345    政府热线、“一部手机”办事通运行及政务服务培训、办公楼及食堂修缮维护,消防、人防维护管理费绿化养护费、交易中心购买工程评标存储光盘、政府采购招投标文件制作、打印、装订、招投标保证金账户运行管理费、党群服务中心办公设备、办公用材料、文件制作、打印费等)。  

2.“互联网+政务服务”标准化项目建设经费:140,206.00元,主要工作:加强顶层设计,推动平台资源整合和多方利用,强化部门协调联动、推进信息资源跨地区、跨层级、跨部门互通共享。加快推进全省“互联网+政务服务”工作,打破“信息孤岛”,实现数据横向互联互通和业务流程优化,推进政务服务线上线下融合办理;网上政务服务制度建设和信息体系建设同步推进;实现“一部手机办事通”横向数据深度融合联通和业务优化协同,加快推进智慧政务建设同时,网上政务服务平台建设应与业务流程优化、信息公开标准化同步推进。  

3.机构运转补助资金459,222.70元,主要用于保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心等“五中心”正常工作经费。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,360,082.54元,占本年支出合计的97.55%。与上年对比增加73,570.21元,增加1.39%,主要原因:2021年新增事业人员2人。(20211月新增事业人员1人,20219月新增事业人员1人)。本单位今年收到财政拨款的人员经费增加73,570.21元  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出4,698,241.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于在职人员及临时人工资发放、办公经费支出、“三公”经费支出、房屋建筑物购建支出、设备购买等。其中:基本工资1,972,105.00元;津贴补贴367,208.00元;奖金67,500.00元;绩效工资386,917.00元;其他社会保障缴费11,450.91元;其他工资和福利支出130,427.10元;办公费213,231.02元;水费23,954.00元;电费113,052.98元;邮电费191,920.23元;物业管理费64,960.00元;差旅费94,969.71元;维修维护费71,582.00元;公务接待618.00元;劳务费331,801.31元;委托业务费54,258.20元;工会费108,962.86元;公务用车运行维护费10,570.47元;其他交通费96,150.00元;其他商品和服务支出61,030.94元;生活补助179,346.05元;奖励金300.00元;办公设备购置83,126.00元;专用设备购置62,800.00元。  

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 8.社会保障和就业(类)支出366,676.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于在职人员养老保险及职业年金及住房公积金单位部分缴费。  

 9.卫生健康(类)支出295,164.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、大病保险、公务员医疗保险单位部分缴费。  

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,500.00元,支出决算为11,188.47元,完成预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置及运行费支出决算为10,570.47元,完成预算的37.00%;公务接待费支出决算为618.00元,完成预算的4.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分写如下:  

1.2021年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算数为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2021年我单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元,支出决算为10,570.47元,完成预算的37.00%。其中:公务用车购置费预算数为0.00元,支出决算数为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2021年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费支出10,570.47元,完成预算的37.00%,支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制“三公”经费开支。公车制度改革和严格按照中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》腾办法[2019]143号文件规定执行;二是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。  

3.2021年公务接待经费支出预算为15,000.00元,支出决算为618.00元,完成预算的完成预算的4.00%。支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,013.53元,下降49.61%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,729.53元,下降35.15%;公务接待费支出决算减少5,284.00元,下降89.53%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体如下:  

1.2021年因公出国(境)费支出决算数为0.00元,与上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影响,2021年我单位因公出国(境)费相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数为10,570.47元,较上年支出减少5,729.53元,下降35.15%。其中:公务用车购置费支出决算数为0.00元,较上年支出减少0.00元,下降0.00%。原因是2021年我单位今年无公务用车购置预算支出;公务用车运行维护费支出10,570.47元,较上年支出减少5,729.53元,下降35.15%。原因是受疫情影响,使用公务用车次数频率减少,导致油费、过路费支出减少。  

3.2021年公务接待经费支出决算为618.00元,较上年支出减少5,284.00元,下降89.53%。主要原因:受疫情影响,接待任务减少。本着厉行节约反对浪费,量入为出的原则,我单位建立健全公务接待工作长效机制,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及相关公务活动无关的费用,严格监督问责,进一步压缩公务接待支出,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。  

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,570.47元,占94.48%;公务接待费支出618.00元,占5.52%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务,故本年因公出国(境)费为0元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出10,570.47元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年无公务用车购置费。  

公务用车运行维护支出10,570.47元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需我单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出618.00元。其中:  

国内接待费支出618.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我部门无国(境)外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市政务服务管理局2021年机关运行经费支出415,099.93元,全部为行政单位机关运行经费,与上年对比减少106,779.63元,下降20.00%。主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制“三公”经费开支。公车制度改革和严格按照中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》腾办法[2019]143号文件规定执行;二是受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务。三是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。四是受疫情影响,公务活动减少经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费34,740.06元、电费12,705.56元、邮电费17,112.00元、差旅费16,690.00元、公务接待费618.00元、劳务费179,900.26元、委托业务费1,000.00元、工会经费41,340.96元、公务用车运行维护费10,570.47元、其他交通费用96,150.00元、其他商品和服务支出4,272.62元等日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至  2021     12     31    ,腾冲市政务服务管理局部门资产总额80,686,011.96元,其中,流动资产8,905,489.31元,固定资产71,780,521.65元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10,450,554.29元,其中固定资产增加145,926.05元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。  

 国有资产占有使用情况表        

         

         

单位:元        

项目        

行次        

资产总额        

流动资产        

固定资产        

对外投资/有价证券        

在建工程        

无形资产        

其他资产        

小计        

房屋构筑物        

车辆        

单价200万元以上大型设备        

其他固定资产        

栏次        

         

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

合计        

1        

80686011.96        

8905489.31        

71780521.65        

49272765.25      

256800      

0      

22250956.4        

0        

0        

1        

0        

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产        

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产        

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。        

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额238,207.34元,其中:政府采购货物支出78,226.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出159,981.34元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无需要说明的其他重要事项。  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 九、腾冲市政务服务管理局决算公开不涉及专用名词。    

监督索引号53052200143701111