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索引号 56883603-8-/2021-1021001 发布机构 腾冲政务服务管理局
公开目录 财政预决算 发布日期 2021-10-21 09:12:10
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腾冲市政务服务管理局部门2020年度部门决算

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腾冲市政务服务管理局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

腾冲市政务服务管理局成立于2011年12月,2019年3月,根据机构改革要求,重新组建市政务服务管理局,作为市人民政府工作部门,并加挂市行政审批局、市公共资源交易管理局牌子,增加行政审批制度改革部分职责。属正科级行政单位,下设腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心2个事业单位。机关内设基层党建办、办公室、政策法规股、电子政务管理股、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股7个股室,核定行政编制5名。实有10人,其中:局长1名(正科级)、副局长4名(副科级,1名副局长兼任市公共资源交易管理局局长)、督察专员1名(副科级)、副主任科员1名、科员2名、机关工勤人员1名。

1.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心的建设和管理,制定规范“三个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;

2.承担政府自身建设相关职能,参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好市级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作;

3.建立并联审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查;

4.负责市政务服务中心和市公共资源交易中心、行政审批中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,提高工作人员的综合业务素质;

5.负责对局机关和“三个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉;

6.指导、协调、监督市政务服务分中心相关工作;指导、监督乡镇、村(社区)、组为民服务体系建设工作;推进全市政务(为民)服务中心信息化建设;

7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

强化政务服务平台运行管理。一是做优管理服务,确保中心规范高效运行。1—11月,腾冲市政务服务中心、分中心、乡镇为民服务中心共受理事项506477件次,办结5063986件次,咨询470969人次。二是开展政务服务事项梳理。2020年以来,分别于2月、3月、5月、7月对政务服务事项进行了梳理、核实工作。经梳理,目前我市34家部门共有政务服务事项711项。其中“应进必进”事项659项,进驻政务中心607项,(其中进驻政务中心562项,分中心45项)进驻率92.1%。三是进一步加强 “一部手机办事通”宣传推广应用。加大“办事通”宣传力度,市内注册或在市内进行生产经营活动的各类企业、公司、社团员工实名注册率和一般群众实名注册率不断提升,目前办事通实名认证人数80426人,占常住人口11.94%,办件总量563313件,其中查询类办件量543005件次,办理类办件量20176件,预约类办件量132件。四是全面推进“ 一网通办”。严格按省、保山市统一要求和部署推进网上政务服务平台升级迭代,按全省“五级十二同”推进平台政务服务事项梳理,共承接完善省级指派事项1031项,事项要素完善及发布率100%,一门进驻率99.02%,最多跑一次事项1006项,最多跑一次率98.24%,网上可办率100%,全程网办率39.55%,承诺时限平均压缩率58.43%。同时,积极推进政务服务平台向乡、村级延伸,我市18个乡镇共承接并指派事项共1026项,事项完善率100%,220个村(社区)共承接完善事项6160项,事项完善发布100%。全市对照梳理“一件事一次办”主题服务事项100项。五是全面推进“互联网+监管”能力提升。全国“互联网+监管”平台共完善监管部门信息30个,监管事项认领和实施清单完善率达100%,共录入执法人员信息录1097条,采集监管行为信息采集2439条。监管事项覆盖率69.03%,主要原因是很多事项县级无监管对象。六是“12345” 政府热线工作成效明显。今年共受理群众诉求1140件,涉及城市建设管理、综合执法、旅游服务等多个领域,办结率100%,群众满意度100%。

持续推进政务服务改革创新,不断提升服务效能。一是优化服务流程,推行综合办理。将企业设立登记,公章刻制、涉税事项办理等进行整合,在市政务服务中心设立“企业开办综合窗口”,推行企业开办“一窗式”办理,实现企业设立登记时间不超过3个工作日,公章刻制时间不超过2个工作日,手续完备的纳税人,发票领取时间不超过1个工作日。将不动产交易同中介服务融合,在政务中心设立“不动产登记综合服务窗口”,实现了不动产交易从查询、网签、权籍、受理、缴税、审批、制证、发证“一条龙”服务,“一站式”办结。同时在政务中心设立“公安一门通办服务区”、工程建设项目审批综合窗口、投资项目审批等综合服务窗口,大大提高企业开办、项目落地、公民出入境、居民身份证、户籍办理等工作效率和服务水平。二是科学规划自助服务大厅,实现部分事项办理24小时“不打烊”,协调配置了公安、税务、公积金、不动产、智能快递柜、自助复印等自助设备,建成运行政务服务评价系统,提升政务服务“好差评”效能。三是拓展服务功能,打造舒心办事环境。在政务服务大厅设置便民打印店、照相室、母婴室、图书角、窗口单位档案中转室、无障碍通道、无障碍卫生间等配套设施,不断完善实体大厅功能。创新开展“邮寄送达、政府买单”的政务服务办理结果寄递服务,将办事取证由“上门取”变“送上门”。在税务、公积金等服务窗口实行统一叫号,大力推行相同业务一套流程、一次办理、一窗办理、一人办理。有效解决了群众和企业办事往返奔波、耗时费力等诸多不便。四是为加强境外人员管理和服务工作,我市设立腾冲市境外人员管理服务中心,并于2020年12月2日挂牌成立,由腾冲海关、市公安局、市人力资源和社会保障局、市外事办(翻译公司)等部门进驻,为境外人员及聘用境外人员的企业办理有关证件,实现“一站式”管理服务。

创优交易方式,全面推进公共资源交易智能化。近年来,腾冲市高度重视公共资源交易信息化建设和改革工作,在借鉴国内先进地区经验基础上,先行先试、大胆探索,于2016年7月率先在全省县级城市中全面实施公共资源电子化交易,实现了全流程无纸化交易。通过抓实平台建设、抓运行机制、抓统筹协调、抓监督管理和抓队伍建设,实现了电子化交易操作标准化、流程规范化、运行透明化、技能专业化,搭建了规范、高效、智能的公共资源交易信息平台。

今年3月30日开始,腾冲市全面推进远程网上开标常态化,实现公共资源交易从“面对面”向“背靠背”转化,实现投标企业从“最多跑一次”到“一次不跑”,交易活动不再受到场地、疫情等因素的影响,节约成本的同时大大提高交易保密性、可靠性。在与保山实现了远程异地评标常态化后,分别与我省临沧市、四川省攀枝花市、宜宾市实现跨地州和跨省远程异地评标。同时,拓展投标担保渠道,全面推进电子担保保函的使用,大大减轻了投标企业负担,真正实现了在公共资源交易领域保证金缴纳方式上的创新。腾冲公平、公正、公开、透明的交易环境在行业内得到认可,腾冲成为电子化交易模式的云南新亮点。1—11月,全市通过投资项目集中审批窗口受理项目752个,事项合计1066件,投资概算945.52亿元;腾冲市公共资源交易中心完成各类交易项目608个/宗,交易金额90.83亿元。三是“政采云”平台运用成效明显。1—11月,腾冲市共有171家供应商入围平台,累计交易3534万元,现有223家采购单位已有182家在平台进行采购,节约资金688.2万元,节资率20.3%。

投资项目审批规范运行。腾冲市投资项目审批严格落实“一项一码”工作要求,所有涉及政府资金的项目均在投资项目在线监管平台进行申报,采用“就近申报、统一受理、全程代办、提前介入、同步审查、三级联动、信息共享、公开透明、限时办结、全程监察”的运行模式,不断清理规范投资项目审批、备案、核准的目录事项清单,实现投资项目集中审批提速增效和审批关口前移。1—11月,全市通过投资项目集中审批窗口受理项目752个,事项合计1066件,投资概算945.52亿元;通过中介超市选取服务项目4个,投资概算76.935亿元,成交服务费6.6万元,节约资金2.43万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市政务服务管理局部门2020年末实有人员编制26人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员16.00人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局部门2020年度收入合计5,694,462.33元。其中:财政拨款收入5,286,512.33元,占总收入的92.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入407,950.00元,占总收入的7.16%。2020年一般公共预算财政拨款收支5286512.33元,比2019年7302710.90元减少2016198.57元,下降27%,主要原因是2019年拨入工程欠款1800000元,导致2020比2019年收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局部门2020年度支出合计6,034,462.33元。其中:基本支出4,294,462.33元,占总支出的71.17%;项目支出1,740,000.00元,占总支出的28.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年7306619.90元对比减少1272157.57元,下降17.41%,主要原因是2019年拨入工程欠款1800000元,导致2020比2019年收入大幅度减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,294,462.33元。与上年4926619.90元对比减少632157.57元,下降12.83%,主要原因是2020年财政预算指标单位工作运行经费列入项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,364,632.77元,占基本支出的78.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费929,829.56元,占基本支出的21.65%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1740000元。与上年2040000元对比减少300000元,下降14.70%,主要原因是2019年拨入工程欠款180万元,导致2020比2019年收入大幅度减少。

具体项目开支及开展工作情况:1、“三中心”运行费1200000元,主要工作:保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心、等“三中心”正常工作经费。(水、电费,互联网租用费,电话费、最多跑一次免费邮寄费用及开展业务费;设备运行维护费(电梯维护、设备更换、发电机燃油费、网络安全设备病毒库升级、弱电、水电、伸缩门等设备)、服务中心办公设备、“12345”政府热线、“一部手机”办事通运行及政务服务培训、办公楼及食堂修缮维护,消防、人防维护管理费绿化养护费、交易中心购买工程评标存储光盘、政府采购招投标文件制作、打印、装订、招投标保证金账户运行管理费、党群服务中心办公设备、办公用材料、文件制作、打印费等)。2、“互联网+政务服务”标准化项目建设经费:200000元,主要工作:加强顶层设计,推动平台资源整合和多方利用,强化部门协调联动、推进信息资源跨地区、跨层级、跨部门互通共享。加快推进全省“互联网+政务服务”工作,打破“信息孤岛”,实现数据横向互联互通和业务流程优化,推进政务服务线上线下融合办理;网上政务服务制度建设和信息体系建设同步推进;实现“一部手机办事通”横向数据深度融合联通和业务优化协同,加快推进智慧政务建设同时,网上政务服务平台建设应与业务流程优化、信息公开标准化同步推进。3、政务中心建设工程经费340000元,主要用于政务中心14年办公楼建设工程项目尾款支付。                   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,626,512.33元,占本年支出合计的93.24%。与上年6,962,710.90对比减少1336198.57元,下降19.19%,主要原因是2019年拨入工程欠款180万元,导致2020比2019年收入大幅度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1. 一般公共服务(类)支出4,991,358.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于在职人员及临时人工资发放、办公经费支出、三公经费支出、房屋建筑物购建支出、设备购买等。其中:基本工资1746296.00元;津贴补贴404637.00元;奖金63000.00元;绩效工资498629.00元;其他社会保障缴费:10637.37元;办公费214223.38元;印刷费935元;水费26274.00元;电费172979.12元;邮电费:168552.21元;物业管理费:26112.00元;差旅费90754.00元;维修维护费:73960.54元;公务接待5902.00元;劳务费394457.12元;委托业务费160256.00元;工会费78973.70元;公务用车运行维护费16300.00元;其他交通费85650.00元;其他商品和服务支出65391.00元;生活补助:55496.49元;奖励金280.00元;房屋建筑物购建340000.00元;办公设备购置184533.00元专用设备购置:107130.00元。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出350,605.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于在职人员养老保险及职业年金及住房公积金单位部分缴费;

9. 卫生健康(类)支出284,547.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、大病保险、公务员医疗保险单位部分缴费;

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28500.00元,支出决算为22,202.00元,完成预算的77.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16,300.00元,完成预算的57.19%;公务接待费支出决算为5,902.00元,完成预算的20.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制“三公”经费开支。公车制度改革和严格按照中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》腾办法[2019]143号文件规定执行;二是受新冠肺炎疫情影响,没有安排因公出国(境)任务。三是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。四是受疫情影响,接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,846.19元,增长66.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,054.19元,增长59.09%;公务接待费支出决算增加2,792.00元,增长89.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:一、因为脱贫攻坚工作次数增加到扶贫村次数多,公务用车次数增加,车辆油费、修理费增6054.19元。二、公务接待增0.28万元:接待保山市政务服务管理局交流人员(造成增1批次,增18人次)。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16,300.00元,占73.42%;公务接待费支出5,902.00元,占26.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,300.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,902.00元。其中:国内接待费支出5,902.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出521,879.56元,与上年1,603,715.17对比减少1081835.61元,下降67.45%,主要原因是2020年财政预算指标单位工作运行经费列入项目。部门机关运行经费主要用于办公费25128.80元、水费7308.00元、电费16187.52元、邮电费33064.12元、差旅费10721.00元、维修(护)费463.00元、公务接待费1982.00元、劳务费263107.36元、委托业务费8184.50元、工会经费44000.16元、公务用车运行维护费16300元、其他交通费用85090.00元、其他商品和服务支出10342.20元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,腾冲市政务服务管理局部门资产总额60270316.69元,其中,流动资产19501969.65元,固定资产40768347.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31417441.83元,其中流动资产减少24852277.86元,固定资产减少6565163.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

60270316.69

19501969.65

71634595.65

49272765.25

256800

0

22105030.40

0

0

1

0

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额287515.76.00元,其中:政府采购货物支出287515.76.00元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

2020 年腾冲市政务服务管理局共开展自评项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排1740000元,编制绩效目标 1个,其中:重点项目1个,财政预算安排1740000元,编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

监督索引号53052200143701111