索引号 | 56883603-8-/2020-0831001 | 发布机构 | 腾冲政务服务管理局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-08-31 10:49:19 |
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监督索引号53052200143701000
腾冲市政务服务管理局2019年度部门决算
目录
第一部分 腾冲市政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市政务服务管理局概况
一、主要职能
(一)主要职能
腾冲市政务服务管理局成立于2011年12月,2019年3月,根据机构改革要求,重新组建市政务服务管理局,作为市人民政府工作部门,并加挂市行政审批局、市公共资源交易管理局牌子,增加行政审批制度改革部分职责。属正科级行政单位,下设腾冲市公共资源交易中心、腾冲市投资项目审批服务中心2个事业单位。机关内设基层党建办、办公室、政策法规股、电子政务管理股、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股7个股室,核定行政编制5名。实有10人,其中:局长1名(正科级)、副局长4名(副科级,1名副局长兼任市公共资源交易管理局局长)、督察专员1名(副科级)、副主任科员1名、科员2名、机关工勤人员1名。
(一)贯彻执行国家、省、保山市和腾冲市有关行政审批制度改革、政务服务、电子政务、公共资源交易管理工作的方针政策和法律、法规、规章,创新和完善相关工作机制体制。
(二)负责牵头开展行政审批制度改革工作,对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理,对审批流程进行规范和优化,推进行政审批、政务服务标准化建设。
(三)负责全市政务服务体系建设,指导、协调、监督、考评各乡镇(街道)为民服务中心、进驻市政务服务中心各部门和政务服务分中心。
(四)负责市级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理,并承担相应的法律责任。
(五)负责市政务服务中心和公共资源交易中心的日常管理,建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
(六)负责推进政府自身建设有关工作;负责腾冲市“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。
(七)负责全市电子政务和“互联网+政务服务”工作,制定相关政策并组织实施。
(八)负责组织市级部门划转行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、联合验收和社会听证等工作。
(九)负责市公共资源交易中心、政府采购和出让中心的建设和管理工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
根据机构改革要求,新组建的政务服务管理局、行政审批局、公共资源交易管理局正式挂牌成立。
强化政务服务平台运行管理。市政务局高度重视政务服务工作,着力推进为民服务高效化和审批服务便民化。一是做优管理服务。根据“放管服”改革和机构改革职能需求对窗口进行合理调整,设置企业开办综合服务窗口和工程建设项目审批综合窗口,做好日常巡查,规范考勤管理,强化窗口纪律作风要求,确保中心规范高效运行。组织召开全市政务服务工作会、进驻中心窗口部门工作会,对政务服务工作中的短板、问题进行整改,加强乡镇、村(社区)为民服务体系规范化建设运行指导,给予团田乡、五合乡、曲石镇乡村为民服务站建设经费共22.08万元。二是开展政务服务事项梳理。结合腾冲实际、部门实际、窗口实际再次对全市审批服务事项进行全面梳理,目前34家进驻单位共有各类审批服务事项664项,其中:行政职权事项358项,公共服务事项184项,内部审批27项。进驻市政务服务中心事项252项,其中:行政职权事项212项,公共服务事项36项,内部审批4项;最多跑一次事项127项,即到即办事项61项,高频事项67项。三是推进“一部手机办事通”。2019年,我市推进“一部手机办事通”APP与全省同步正式上线试运行,用户可以通过该APP轻松办理户籍、查询职工养老保险、预约办税等多项政务服务,变“线下跑”为“掌上办、指尖办”。目前,已在全市机关事业单位、18个乡镇、212个村(社区)及街道、医院、商场、政府部门等人员密集场所进行广泛宣传,制作发放易拉宝、展板、海报等各类宣传资料共45000余份。同时,通过政府门户网站、政务服务网上大厅、政务微信公众平台、政务大厅LED显示大屏等媒介对“一部手机办事通”上线试运行进行广泛宣传,编制了“一部手机办事通”建议上线高频事项清单。四是推进政府热线接办。2019年“12345”政府热线共受理办结828件,办结率100%。五是推进政务服务“一网通办”。按要求完成全省政务服务网上大厅建设,完成网上平台工作人员实名制编号管理,结合腾冲实际将涉及审批服务事项的部门和乡镇政务服务事项要素信息,规范完善录入云南省政务服务管理平台。按照保山市的统一部署,积极推进村级“网上办事”,以清水驼峰、滇滩左所、蒲川向阳三个社区为试点,梳理村级可办事项7项,开通VPN端口239个。2019年,全市在政务服务平台上共办理事项63990件。六是加快推进“互联网+政务服务”,将政务服务主动融入“放管服”改革,通过网络、触摸一体机、微信公众号、电子显示屏等媒介广泛宣传“互联网+政务服务”给群众和企业办事带来的便利,引导群众使用网上政务服务平台查询办事指南、网上预约、网上咨询、网上投诉等服务功能,推进线上线下融合发展减少群众办事“往返跑”。投资30余万元建成24小时自助服务大厅、自助填写服务区、书吧、母婴室等便民设施设备,自助服务大厅配备了自助取件柜、咨询查询机、自助复印机并已协调不动产、公安自助设备等进驻投入使用,实现部分业务全天候办理。2019年,共受理办理结果免费邮寄服务103件,推进更多事项实现“最多跑一次”和“不见面”办理。2019年,市中心、分中心、乡镇中心共受理601727件次,办结601593件次,接受咨询478693万人次。其中:市政务服务中心受理事项261400件次,办结261400件次,接受咨询147252次;2个政务服务分中心受理259503件次,办结事项259503件次,接受咨询221209人次;乡镇为民服务中心受理事项80842件次,办结80690件次,接受咨询110232人次。2019年1月,市政务局评为“记一等功公务员集体”,3月,被全国妇联授予“全国巾帼文明岗”荣誉称号。
推进公共资源电子化交易。一是领衔起草《公共资源交易及项目履约反馈管理办法》并由市人民政府发文出台。《腾冲市公共资源交易平台进场交易行为规范》,进一步规范腾冲市公共资源交易中心服务标准,规范全市公共资源交易监督管理工作,完善交易受理组织评审操作规程。切实加强公共资源交易市场综合监管,建立行业管理、综合监督、行政监察三位一体的招投标监管机制,形成两场联动、诚信联建体制,目前市政务局正在研究制定相关配套措施。二是公共资源交易新增“网上场地预约”功能。自2月25日起在市公共资源交易平台服务系统正式启用开评标时间及场地“网上预约”功能,凡进入腾冲市公共资源交易平台公共服务系统交易的项目,一律采用场地预约的方式进场,更加合理安排开评标时间,进一步提高了项目交易效率和服务质量。10月1日开始,实现了投标保证金利息线上收退,使投标保证金管理更加规范。2019年12月1日完成对腾冲市公共资源交易平台升级改造,增加了电子答辩室、电子门牌、专家人脸识别系统筹设备。12月19日和四川省攀枝花市公共资源交易中心共同协作,顺利实现跨省远程异地评标,实现了优质专家资源跨地区、跨行业共享共用、各地经验和优势融合发展的良好格局。三是取消了没有法律法规依据的投标报名、招标文件审查、开标时资格原件核对等事项。同时通过互联共享行政主管部门审批备案信息和招标人、招标代理机构、出让人、投标人、竞买人等各类市场主体信息,开展资料对比复用,实现所有材料“一次提交、长期使用”,推进平台服务事项“一网通办”。四是对专家库进行扩容。组织开展全市新老评标专家业务培训,专家库扩容后腾冲共有评标专家240人,其中,省级专家38人,并建立了货物、工程、服务、综合4个类别的专家库。有效解决了专家资源不足,专家不专等问题。2019年,腾冲市公共资源交易中心共完成各类交易项目748个,成交金额138.95亿元,节约资金8.55亿元,其中:完成工程建设招投标386宗,发生金额67.67亿元,节约资金8.35亿元,资金节约率10.98%;完成政府采购149宗,成交金额1.9亿元,节约资金0.2亿元,资金节约率9.34%;完成国有产权交易186宗,发生金额69.36亿元,增价1.61亿元,增价率2.37%;完成其他交易27宗,发生金额0.02亿元。2019年11月23日,在中国物流与采购联合会主办的2019年全国公共采购年度评选活动中,腾冲市公共资源交易平台荣获“2019年度先进电子化平台”。
投资项目审批规范运行。腾冲市投资项目审批严格落实“一项一码”工作要求,所有涉及政府资金的项目均在投资项目在线监管平台进行申报,采用“就近申报、统一受理、全程代办、提前介入、同步审查、三级联动、信息共享、公开透明、限时办结、全程监察”的运行模式,不断清理规范投资项目审批、备案、核准的目录事项清单,实现投资项目集中审批提速增效和审批关口前移。2019年,全市通过投资项目集中审批窗口受理项目690个,事项合计983件,投资概算1131亿元。通过中介超市选取服务项目61个,投资概算80.8034亿元,成交服务费227.01万元,节约资金57.95万元,资金节约率20.34%。
中介超市运行情况。运行好以“网上为主、实体为辅”的中介超市。认真贯彻落实统一中介服务机构库工作要求,组织投资审批中介服务机构入驻中介超市信息化管理系统,严格按照省、市要求,除法律法规规定招标项目外,按照“属地管理、分级采购、竟争选择、一事一选”的原则,对照云南省政府投资审批中介服务事项清单,组织使用财政性和国有资金采购建设工程投资审批中介服务100万元以下的项目(涉密项目除外),进入本级中介超市公开选取中介服务机构。2019年,审核入驻腾冲市中介机构基本信息0项,通过网上中介超市平台采购服务项目61个,发布采购公告58个,公开选取结束61个,服务结束92个,投资概算金额80.8034亿元,成交服务费金额为227.01万元,节约资金57.95万元,资金节约率20.34%。2019年,腾冲市投资审批中介超市无投诉举报处理。中介超市运行后节约了大量资金成本,通过引入竞争机制,使中介机构职能实现管办分离,体现了规范公正,为投资审批项目提供优质高效的中介服务。
“政采云”平台的建设运行情况。为进一步提高政府采购高效、节约,推动政府采购工作更加规范、快捷,积极推进“政采云”平台的建设,已公开征集腾冲市“政采云”电子卖场(网上超市)两批批入围供应商。正式入驻供应商有114家。正在探索供应商常态化入驻模式,现政采云平台已正常运行半年。自政采云平台运行以来,政府采购工作更加高效、快捷,截至2019年12月30日已完成合同订单金额:327.66万元,合同订单数量:208个。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入腾冲市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。根据保山市机构编制委员会办公室文件保市机编办[2011]17号文件,腾冲县政务服务管理局于2011年3月成立,为县政府的正科级派出机构,下设腾冲市公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市政务服务管理局部门2019年度收入合计7,306,619.90元。其中:财政拨款收入7,302,710.90元,占总收入的99.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,909.00元,占总收入的0.05%。2019年一般公共预算财政拨款收支7302710.9元,比2018年16,073,338.40元,减少8770627.50元,减少54.54%,其中:2019年基本支出收支4922710.9元;比2018年4,505,018.40元,增加417692.5元,增长9.3%,主要原因是2019年调资增加人员经费增幅大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.64%。
二、支出决算情况说明
腾冲市政务服务管理局部门2019年度支出合计6,966,619.90元。其中:基本支出4,926,619.90元,占总支出的70.72%;项目支出2,040,000.00元,占总支出的29.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2019年一般公共预算财政拨款收支7302710.9元,比2018年16073338.4元,减少8770627.5元,减少54.54%,其中:2019年基本支出收支4922710.9元;比2018年4505018.4元,增加4176.92元,增长9.3%,主要原因是2019年调资及增加人员经费增幅大,2019年项目收支2380000元,比2018年11568320元,减少9188320元,主要原因是2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠款11500000元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,926,619.90元。2019年基本支出收支4922710.9元;比2018年4505018.4元,增加4176.92元,增长9.3%,主要原因是2019调资及增加人员经费增幅大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.63%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障腾冲市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,040,000.00元。2019年项目收支2380000元,比2018年11568320元,减少9188320元,主要原因是2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠款11500000元。2019年,年末财政拨款结转和结余为340000元。主要原因为腾冲市人民政府政务服务中心和市公共资源交易中心工程建设项目尚未完成综合验收,2019年财政给予该工程项目的资金额度还剩余34万元未申请拨付,计划待工程综合验收资料归档上报后再行申请拨付,计划2020年1月拨付给施工单位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,962,710.90元,占本年支出合计的99.94%。2019年一般公共预算财政拨款支出6962710.90元,比2018年16073338.4元,减少9110627.50元,减少56.68%,主要原因是2018年拨政务服务中心办公大楼工程欠款11500000元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6,383,289.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于在职人员及临时人工资发放、办公经费支出、三公经费支出、房屋建筑物购建支出、设备购买等。其中:基本工资944298.00元;津贴补贴820894.00元;奖金293162.00元;绩效工资628431.00元;其他社会保障缴费:52323.89元;办公费154928.56元;印刷费4287.60元;水费48850.05元;电费199282.47元;邮电费:237727.59元;差旅费114793.73元;公务接待3110元;劳务费428412.45元;委托业务费62782.00元;工会费61080.24元;公务用车运行维护费10245.81元;其他交通费83300.00元;其他商品和服务支出161475.22元;奖励金465.00元;房屋建筑物购建1500000.00元;办公设备购置194047.96.00元;基础设施建设145952.04元;信息网络及软件购置更新200000.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出341,136.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出238,284.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于行政、事业单位医疗保险及公务员医疗补助。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58500.00元,支出决算为13,355.81元,完成预算的23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10,245.81元,完成预算的36%;公务接待费支出决算为3,110.00元,完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守厉行节约,支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少714.00元,下降5.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4,415.00元,增长75.72%;公务接待费支出决算减少5,129.00元,下降62.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算支出增加的主要原因一、2019年参与脱贫攻坚工作次数增加,公务用车次数增加.二、本年度结欠上年车辆维修费用,造成维修费较高,导致公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算减少原因是单位严格遵守中央八项规定,厉行节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,245.81元,占76.71%;公务接待费支出3,110.00元,占23.29%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10,245.81元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10,245.81元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,110.00元。其中:
国内接待费支出3,110.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出1,603,715.17元,比2018年1557239.31元,增加46475.86元,减少2.98%,主要原因是2019年增加人员(根据腾政任字〔2019〕第6号文4月从蒲川乡人民政府调入1人,根据腾政任字〔2019〕第13号文7月市组织部调入1人。)经费增幅大;根据市委、市人民政府中心工作安排,中心城区党群服务中心、美丽办、智能旅游等多部门进驻后水、电等经费增加。
部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,腾冲市政务服务管理局部门资产总额91687758.52元,其中,流动资产44354247.51元,固定资产47333510.01元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。比2018年部门资产总额90937302.96元,增加750455.56元,增加0.83%,原因是19年保证金余额大,其中;流动资产增加42293367.17元,固定资产减少23542911.61元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位:元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
| ||||||||
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 1 | 91687758.52 | 44354247.51 | 47333510.01 | 43308256.89 | 37450.00 | 0 | 3987803.12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额109148.00元,其中:政府采购货物支出109148.00元,占政府采购支出总额的100%。;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
2019 年腾冲市政务服务管理局共开展自评项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排1100000元,编制绩效目标 ?个,其中:重点项目1个,财政预算安排1100000元,编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
监督索引号53052200143701111