索引号 | 56883603-8-04_A/2016-0731004 | 发布机构 | 腾冲政务服务管理局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-10-13 16:14:36 |
文号 | 浏览量 | 32 |
腾冲市政务局2014年决算公开情况
一、主要职能
腾冲市政务服务管理局为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构,下设副科级事业单位腾冲市公共资源交易中心,经费收支由政务局统一核算。其主要职责为:
1、负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理,制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;
2.承担政府自身建设相关职能,参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作;
3.建立并联审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查;
4.负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,提高工作人员的综合业务素质;
5.负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉;
6.指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作;指导、监督乡镇、村(社区)、组为民服务体系建设工作;推进全县政务(为民)服务中心信息化建设;
负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理,制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;
2.承担政府自身建设相关职能,参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作;
3.建立并联审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查;
4.负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,提高工作人员的综合业务素质;
5.负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉;
6.指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作;指导、监督乡镇、村(社区)、组为民服务体系建设工作;推进全县政务(为民)服务中心信息化建设;
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数21人,其中:财政全供养21人,计划内临时工10人,单位聘用临时工1人,车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三 政务局2014年度部门决算情况说明
(一)、收入决算情况说明
2014年政务局决算总收入2604896.03元,其中:财政拨款收入2604896.03元,占总收入的100%。
(二)、支出决算情况说明
部门决算基本支出2525586.13元。其中:工资工资福利支出955323.57元,占基本支出38%;商品和服务支出1433547.56元,占基本支出57%;对个人和家庭补助支出134515元,占基本支出4.1%;其他资本性支出2200元,占基本支出0.9%。
在工资福利支出中,基本工资支出242566元,占工资福利支出25.4%;津贴补贴支出270360元,占工资福利支出28.3%;奖金支出20620元,占工资福利支出2%;社会保障支出11271.57元,占工资福利支出11.8%;绩效工资支出309056元,占工资福利支出32.5%。
在商品和服务支出中,办公费支出422180.56元,占商品和服务支出29.45%;印刷费支出12005元,占商品和服务支出0.83%;水费支出36054元,占商品和服务支出2.51%;电费支出212351.59元,占商品和服务支出14.81%;邮电费支出255844.9元,占商品和服务支出17.84%;差旅费支出11008元,占商品和服务支出0.76%;培训费支出3745元,占商品和服务支出0.26%;公务接待费48654元,占商品和服务支出3.39%;劳务费(含11名临时工工资)181410元,占商品和服务支出12.65%;工会经费支出40962.11元,占商品和服务支出2.85%;公务车运行维护费40983元,占商品和服务支出2.85%;其他商品和服务支出168349.4元,占商品和服务支出11.8%。
在对个人和家庭的补助中,奖励金支出102228元,占个人和家庭的补助76%;其他对对个人和家庭的补助支出32287元,占对个人和家庭的补助24%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年政务局公共预算财政拨款支出2525586.13元,占本年支出合计100%。
在公共预算财政拨款支出中,2013年支出9802991.17元,其中基本支出2685340元;政务服务中心及县公共资源中心项目建设资金7117651.17元,2014年基本支出2685340元比2013年2525586.13元减少159753.87元减副为5.95%,
五、“三公”经费决算情况说明
政务局2014年财政拨款“三公”经费决算总额89637元,其中:公务用车购置及运行维护费支出40983元,公务接待费支出48654元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少469926元,减少的主要原因是:
(一)公务用车购置及运行维护费
2014年末,政务局拥有编制公务用车2辆,公务用车购置及运行维护费40983元,2013年333875元(其中车辆购置费256800元,运行维护费77075元)元,2014年车辆运行维护费比2013年减少36092元,减88.06%。
(二)公务接待费
2014年政务局接待费开支48654元; 2013年支出225688元,2014年比2013年减少177034元,减幅78.4%。
(三)因公出国(境)费
政务局2010-2014年,没有发生因公出国(境)费。