索引号 | 01526036-6/20241023-00008 | 发布机构 | 腾冲市交运局 |
公开目录 | “三公”经费信息 | 发布日期 | 2024-10-23 11:30:04 |
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一、2023年度“三公”经费支出总体情况。
2023年度腾冲市交通运输局(汇总)财政拨款“三公”经费支出决算144,984.85元,具体:因公出国(境)费决算支出0.00元,公务用车购置及运行维护费决算支136,661.85元(其中:公务用车购置费支出决算支出0.00元,公务用车运行维护费决算支出136,661.85元),公务接待费决算支出为8,323.00元。
二、2023年度“三公”经费支出对比情况。
2023年度腾冲市交通运输局(汇总)2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,750.00元,决算为144,984.85元,完成年初预算的85.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算156,750.00元,决算为136,661.85元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.26%,完成年初预算的87.18%;公务接待费支出年初预算为13,000.00元,决算为8,323.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.74%,完成年初预算的64.02%,具体是国内接待费支出决算8,323.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况如下:
(一)腾冲市交通运输局(汇总)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,750.00元,支出决算为144,984.85元,完成年初预算的85.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为156,750.00元,决算为136,661.85元,完成年初预算的87.18%;公务接待费支出年初预算为13,000.00元,决算为8,323.00元,完成年初预算的64.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位在能有序保障交通运输部门股室正常开展工作业务的情况下,进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气,要求全年“三公”经费支出有所压减。具体分析如下:
1.2023年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是:2023年本部门无因公出国(境)计划,年初未安排预算支出,故本年也无相关业务费用发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为156,750.00元,支出决算数136,661.85元,完成预算的87.18%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为156,750.00元,支出决算数为136,661.85元,完成预算的87.18%。支出决算数小于预算数的主要原因是:单位继续加强公务用车管理,根据用车实际和车辆现状,要求公务用车运行维护费有所节约。
3.2023年公务接待经费支出预算为13,000.00元,支出决算为8,323.00元,完成预算的64.02%。支出决算数小于预算数的主要原因是:随着疫情管控的放开,上级部门莅临本部门对交通行业管理的检查、督查、调研、指导工作量增加,接待任务在预算期望内,同时为贯彻落实过紧日子要求,建立健全厉行节约反对浪费,严格接待开支范围和标准,严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。
(二)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,703.72元,增长7.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加5,316.72元,增长4.05%;公务接待费支出决算增加4,387.00元,增长111.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我单位根据公务用车实际和车辆现状,对公务用车出行严格管理,车辆行运维费支出在合理有效控制范围内,同时随着疫情管控的放开,上级部门对本单位进行的公务活动逐步增加,公务接待任务增加,公务接待费支出较上年增长较快,从而导致“三公”经费支出较去年有所增加。具体分析如下:
1.2023年因公出国(境)费支出支出决算为0.00元,较上年
支出无增减变动。原因是:2023年本部门无因公出国(境)相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出决算136,661.85元,较上年支出增加5,316.72元,增长4.05%。其中:公务用购置费决算支出增加0.00元,较上年支出无增减变动,原因是本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为136,661.85元,较上年增加5,316.72元,增长4.05%。公务用车运行经费支出增加的原因是:因年度公务用车使用频率较高导致车辆行运维费支出较上年有所增加,但费用支出在合理有效控制范围内。本部门将根据单位公务用车实际和车辆现状,对公务用车出行严格管理。
3.2023年公务接待支出决算8,323.00元较上年增加4,387.00元,增长111.46%,公务接待支出增加的主要原因是:随着疫情管控的放开,上级部门对本单位进行的公务活动增加,公务接待任务增加,导致公务接待费支出较上年增长较快。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作,对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。
3.安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次117人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动,用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
附件:腾冲市交通运输局(汇总)2023年部门决算“三公”经费表。