索引号 | 01526036-6/20241023-00006 | 发布机构 | 腾冲市交运局 |
公开目录 | “三公”经费信息 | 发布日期 | 2024-10-23 11:25:06 |
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2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,500.00元,决算为47,101.58元,完成年初预算的93.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元,决算为44,864.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.25%,完成年初预算的94.45%;公务接待费支出年初预算为3,000.00元,决算为2,237.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.75%,完成年初预算的74.57%,具体是国内接待费支出决算2,237.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,500.00元,支出决算为47,101.58元,完成年初预算的93.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元,决算为44,864.58元,完成年初预算的95.27%;公务接待费支出年初预算为3,000.00元,决算为2,237.00元,完成年初预算的74.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出(厉行节约,严控开支)。
1.2023年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,较上年无增减变动。原因是我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为47,500.00元,支出决算数为44,864.58元,完成预算的95.27%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元,支出决算数为44,864.58元,完成预算的95.27%。支出决算数小于预算数的主要原因:我部门继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。
3.2023年公务接待经费支出预算为3,000.00元,支出决算为2,237.00元,完成预算的74.57%。支出决算数小于预算数的主要原因:接待任务减少,加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,399.97元,增长18.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;2022年、2023年未安排公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算增加7,058.97元,增长18.67%;公务接待费支出决算增加341.00元,增长17.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:
1.2023年因公出国(境)费支出决算为0.00元,较上年支出增加0.00元,,较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国(境)相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出决算44,864.58元,较上年支出增加7,058.97元,增长18.67%。其中:公务用购置费决算支出0.00元,本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为44,864.58元,较上年增加7,058.97元,增幅18.67%。公务用车运行经费支出增加的原因:使用公务用车次数频率增加,导致油费、过路费支出增加。
3.2032年公务接待支出决算2,237.00元,较上年增加341.00元,增加17.99%,公务接待支出增加的主要原因是本年上级部门检查督查次数增加,接待任务增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路的管理及养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。