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索引号 01526036-6/20231016-00002 发布机构 腾冲市交运局
公开目录 “三公”经费信息 发布日期 2023-10-16 10:38:47
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腾冲市交通运输局(汇总)2022年度“三公”经费决算公开

腾冲市交通运输局(汇总2022年度

“三公”经费决算公开

一、2022年腾冲市交通运输局(汇总)财政拨款“三公”经费支出决算支出为135,281.13元,完成年初预算的79.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算131,345.13元,占总支出决算的97.09%;公务接待费支出决算3,936.00元,占总支出决算的2.91%,具体是国内接待费支出决算3,936.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。

二、腾冲市交通运输局(汇总)2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,750.00元,支出决算为135,281.13元,完成年初预算的79.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为131,345.13元,完成年初预算的83.79%;公务接待费支出决算为3,936.00元,完成年初预算的28.11%2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:未充分考虑受新冠肺炎疫情的影响,当年上级部门对本单位应进行的公务活动会受阻,公务接待任务减少,未能合理预估接待费费用,从而导致“三公经费”支出决算数小于年初预算数。按项目具体分析如下:

1.2022年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2022年本部门无因公出国(境)计划,年初未安排预算支出,本年也无相关业务费用发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为156,750.00元,支出决算数为131,345.13元,完成预算的83.79%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为156,750.00元,支出决算数为131,345.13元,完成预算的83.79%。支出决算数小于预算数的主要原因是:本部门继续加强公务用车管理,根据用车实际和车辆现状,要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为14,000.00元,支出决算为3,936.00元,完成预算的28.11%。支出决算数小于预算数的主要原因是:未充分考虑受新冠肺炎疫情的影响,上级部门应莅临本单位对交通运输行业工作进行检查、调研、指导的公务活动大多转变为视频会议,导致当年公务接待任务减少,相应接待费支出减少,从而导致年终公务接待费决算数小于预算数。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,166.92元,下降21.55%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少26,764.09元,下降16.93%;公务接待费支出决算减少10,402.83元,下降72.55%2022年度财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:根据公务用车实际和车辆现状,对公务用车出行严格管理,合理有效控制车辆行运维费支出,同时受新冠肺炎疫情的影响,上级部门应对本部门交通运输、建设工作进行检查督查、指导、调研等公务活动受阻,公务接待任务减少,公务接待费支出大幅下降,从而导致“三公”经费支出较去年有较大幅度的下降。按项目具体分析如下:

1.2022年因公出国(境)费支出支出决算为0.00元,较上年支出无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算131,345.13元,较上年支出减少26,764.09元,降幅16.93%。其中:公务用购置费决算支出0.00元,与上年持平,原因是本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为131,345.13元,较上年减少26,764.09元,降幅16.93%。公务用车运行经费支出减少的原因:根据单位公务用车实际和车辆现状,对公务用车出行严格管理,合理有效控制车辆行运维费支出,当年公务用车大修频率减少,修理费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算3,936.00元较上年减少10,402.83元,下降72.55%,公务接待支出减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,上级部门对本单位应进行的检查督查、指导、调研等公务活动减少,接待任务减少,导致公务接待费支出大幅下降。

四、财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作,对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法、路政综合执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动,用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。