索引号 | 01526036-6-/2022-1028004 | 发布机构 | 腾冲市交运局 |
公开目录 | “三公”经费信息 | 发布日期 | 2022-10-28 14:55:37 |
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一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与支出预算数对比情况
腾冲市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,050.00元,支出决算为172,448.05元,完成预算的96.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置及运行费支出决算为158,109.22元,完成预算的97.75%(其中公务用车购置费支出决算0元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为158,109.22元,完成预算的97.75%);公务接待费支出决算为14,338.83元,完成预算的82.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:为认真抓实过紧日子,落实好厉行节约反对浪费工作机制,本部门进一步压实“三公”经费支出,导致“三公”经费决算数小于预算数。按项目具体分析:
1.2021年因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,与年初预算增减无变动。原因是:2021年本部门无因公出国(境)相关业务安排,故年初无支出预算安排且无相关费用发生。
2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为161,750.00元,支出决算数为158,109.22元,完成预算的97.75%。其中:公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0元,无增减变动,本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出预算为161,750.00元,支出决算为158,109.22元,完成预算的97.75%。支出决算数小于预算数的主要原因:我部门继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费支出有所节约。
3.2021年公务接待经费支出预算为17,300.00元,支出决算为14,338.83元,完成预算的82.88%。支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,接待任务减少,加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,要求进一步压缩公务接待费支出。
(二)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出数对比情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,172.24元,增长3.71%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算较上年增加7,371.41元,增长4.89%(其中:公务用购置费支出决算0元,与上年持平,公务用车运行经费支出决算较上年增加7,371.41元,增长4.89%);公务接待费支出决算较上年减少1,199.17元,下降7.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是:由于我部门使用的公务用车老化严重,修理费支出增加,导致“三公”经费支出较上年有所增加。按项目具体分析:
1.2021年因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平。我部门2021年公务发展无因公出国(境)需求,无因公出国(境)相关业务发生。
2.2021年公务用车购置及运行费支出决算158,109.22元,较上年支出增加7,371.41元,增长4.89%。其中:公务用购置费支出决算0元,与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为158,109.22元,较上年增加7,371.41元,增长4.89%。公务用车运行经费支出增加的原因:由于公路建设的特殊性,公务用车去的地方大多是崎岖的山路,加之车辆老化严重,车辆维修增加。
3.2021年公务接待支出决算14,338.83元较上年减少1,199.17元,下降7.72%,公务接待费支出减少的主要原因是:受疫情影响,接待任务减少,本着厉行节约,量入为出的原则,单位认真抓实过紧日子的要求,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用,进一步压缩公务接待支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出158,109.22元,占91.69%;公务接待费支出14,338.83元,占8.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出158,109.22元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出158,109.22元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于对全市农村公路项目建设、管养的安全督查、检查、调研等工作,对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14,338.83元。其中:
国内接待费支出14,338.83元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次169人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待费用支出;用于因招商引资、洽谈项目等工作发生的接待费用支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。