打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526036-6-/2022-1028003 发布机构 腾冲市交运局
公开目录 “三公”经费信息 发布日期 2022-10-28 14:50:39
文号 浏览量
主题词
腾冲市交通运输局(本级)2021年度“三公”经费决算说明

 

 

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与支出预算数对比情况

腾冲市交通运输局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,800.00元,支出决算为102,376.71元,完成预算的104.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为90,971.71元,完成预算的106.40%(其中:公务用车购置费支出决算0元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为90,971.71元,完成预算的106.40%);公务接待费支出决算为11,405.00元,完成预算的92.72%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是对公务用车维修费预算不足,导致“三公”经费支出数超预算。按项目具体分析:

1.腾冲市交通运输局(本级)2021年因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算数为0元,与年初预算无增减变动。

2.腾冲市交通运输局(本级)2021年公务用车购置及运行维护费支出预算为85,500.00元,支出决算数为90,971.71元,完成预算的106.4%。其中:公务用车购置费支出预算为0元,支出决算数为0元,年初未安排预算,本年无购置公务用车安排,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为90,971.71元,完成预算的106.4%,支出决算数大于预算数的原因是:由于公路建设的特殊性,公务用车去的地方大多是崎岖的山路,加之车辆老化严重,车辆维修增加,导致公车运行维护费支出数超预算的5,471.71元。

3.腾冲市交通运输局(本级)2021年公务接待费支出预算为12,300.00元,支出决算数为11,405.00元,完成预算的92.72%。支出决算小于预算数的原因是:受疫情影响,接待任务减少,加之本单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待费支出。

(二)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出数对比情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数102,376.71元,比2020年减少14,612.59元,下降12.49%。其中:因公出国(境)费支出决算数0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算较上年减少13,074.59元,下降12.57%(其中:公务用购置费支出决算0元,与上年持平,公务用车运行经费支出决算较上年减少13,074.59元,下降12.57%);公务接待费支出决算较上年减少1,538.00元,下降11.88%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位认真抓实过紧日子的要求,落实好厉行节约反对浪费工作机制,切实加强对公务接待、公务用车运行维护的管理,进一步压实“三公”经费支出。按项目具体分析:

1.2021年因公出国(境)费支出决算数0元,与上年持平。原因:我单位2021年公务发展无因公出国(境)需求,无因公出国(境)相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算90,971.71元,较上年支出减少13,074.59元,降幅12.57%。其中:公务用购置费支出决算0元,与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为90,971.71元,较上年减少13,074.59元,降幅12.57%。公务用车运行经费支出减少的原因:受疫情影响,使用公务用车次数频率减少,导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算11,405.00元较上年减少1,538.00元,下降11.88%,公务接待费支出减少的主要原因是:受疫情影响,接待任务减少,本着厉行节约,量入为出的原则,单位认真抓实过紧日子的要求,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用,进一步压缩公务接待支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出90,971.71元,占88.86%;公务接待费支出11,405.00元,占11.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出90,971.71元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90,971.71元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全市农村公路项目建设、管养的安全督查、检查、调研等工作,对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,405.00元。其中:

国内接待费支出11,405.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次159人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待费用支出;用于因招商引资、洽谈项目等工作发生的接待费用支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。