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索引号 20200108/20231013-00002 发布机构 腾冲市退役军人事务局
公开目录 财政预决算 发布日期 2023-10-13 10:47:42
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腾冲市退役军人事务局(本级)2022年度部门决算

腾冲市退役军人事务局(本级)2022年度部门决算


目录


第一部分  腾冲市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释







第一部分 腾冲市退役军人事务局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、走访慰问、信访接待、法律援助等法规政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作;负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作;贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法相关工作。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作、承办政府安排的烈士纪念活动;承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜;根据国家授权,承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员帮扶援助工作;负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系,协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障

(二)2022年度重点工作任务概述

1.服务体系提质增效。2022年持续推进退役军人服务保障体系建设,全市1个退役军人服务中心、19个乡镇(街道)退役军人服务站、220个村(社区)退役军人服务站,始终坚持六个一贴心服务,认真落实四尊崇”“五关爱”“六必访常态化活动,建立健全服务规范,内部管理制度、工作流程、运行机制不断完善,涉军信访矛盾纠纷大排查大调处大化解不断加强,退役军人信访形势稳定,有力推动服务中心(站)建设从有到优、服务能力从弱到强转变。

2.优待抚恤政策落实到位。截至202212月,腾冲市健在退役士兵和其他优抚对象13,468人,其中军队离退休干部和退休士官34人;军转干部540(自主择业117人、企业军转干部88人、计划分配转业干部335人);退役士兵11,191人;现役军人1,528人(含消防员50人);无军籍离退休退职职工37人;三属138人。2022年严格落实军休人员、自主择业军转干部、企业军转干部、重点优抚对象等政策待遇。实施了定点医院一站式医疗救助568人,支出资金808,671.79元;定点医院外医疗救助57人,支出资金253,700元;资助参保5,076人,支出资金1,624,320元;医疗救助合计支出资金2,686,691.79元;精准帮扶援助困难优抚对象281人,支出经费767,000元。优待证制发工作有序推进。截至12月,全市优待证受理对象11,330人,建档立卡录入10,162人,完成90%;优待证申领10,141人,完成89%,优待证接收合计8,490张。圆满举办了保山市第八届军休运动会和2022年度保山最美退役军人颁奖晚会。

3.褒扬、纪念成效明显。一是崇军氛围浓厚。截至202212月,腾冲市共计入户送立功受奖喜报121人次,发放慰问金92,000元。春节、八一,走访慰问退役军人服务站、军休干部、企业军转干部、结对帮扶对象,共支出经费2,578,330元。选树最美退役军人典范,被评为2022年度最美退役军人保山市级2名、腾冲市级3名;组织6名老兵宣讲团人员开展老兵宣讲活动5场次。对2021年度15名优秀志愿者进行了表彰,走访慰问了5位抗美援朝老兵。二是烈士纪念有力。对革命烈士陵园内 101 冢烈士墓进行整修,完成65 冢烈士墓迁葬入园工作,各级各部门及社会各界到烈士陵园开展爱国主义教育活动 200 余批次 10,000余人次。开展了1名腾冲出入境边防检查站牺牲民警因公牺牲评定复核工作。持续推进《腾冲革命烈士》编撰工作,编撰英烈大典腾冲卷。清明节,市委、市政府领导牵头开展祭扫英烈活动,共3,000余人次参加祭扫。隆重举办了·30烈士公祭活动,市级四大班子领导率市直各部委办局领导、各人民团体领导、老战士代表、烈属代表、驻腾军警、少先队员等共200余人参加活动,并牵头对烈属进行慰问,全市共慰问烈属151户,支出慰问金151,000元。

4.安置培训如期完成。2022年截至12月,我市共接收自主就业退役士兵103人、转业军转干部3人、逐月领取退役金干部1人、退出消防员1人、转业士官10人,已按程序完成安置工作,举行了退役军人欢迎仪式和岗前适应性培训。发放自主就业退役士兵一次性经济补助1,233,225元。

5.就业创业持续发力。多措并举推动退役军人双创服务工作,充分利用云南启迪军创的优势资源为创业者提供一条龙创业服务。2022年与保山市第二机动车驾驶技术学校和恒顺驾校签订技能培训合同;对29名退役士兵进行了中长期技能培训;审核395名退役军人参加免费学历提升,利用省财政资金为腾冲市退役军人免除学费约3,160,000元;努力与各用人单位协调尽量拓展退役士兵就业渠道,推荐退役士兵就业。

6.退役士兵社会保险接续工作稳步推进。认真开展2022年满6012人的医保补缴工作,积极协调203,300元补缴医保资金。扎实推进201881日后由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间基本保险接续工作,对符合条件的4名退役军人数据资料进一步核查,协调资金83,800元,确保部分退役士兵两保接续工作落实落地。

7.双拥工作全面发力。2022年是云南省第十一届双拥模范城命名年,腾冲市夯实创建责任,强化军地创建合力,扎实开展创建工作。与8家企业签订《军人军属、退役军人和其他优抚对象拥军优抚协议》,组建了20支退役军人志愿服务队;统筹解决部队官兵三后(后路、后院、后代)问题,协调各方妥善安置随军家属12人,解决军人子女入学入园 62 人;以八个一为抓手,全力营造双拥工作氛围,打造了一批双拥医院、双拥社区、双拥公园、双拥小康村、双拥路、双拥学校、双拥林、军民团结示范点,以点串线、以线连片、以片连面,形成具有腾冲特色的双拥名片。目前,腾冲市创建云南省第十一届双拥模范城已通过省级公示。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、拥军优抚褒扬纪念股、移交安置军休股、腾冲市退役军人服务中心、腾冲市革命烈士陵园。

(二)决算单位构成

纳入腾冲市退役军人事务局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:腾冲市退役军人事务局。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市退役军人事务局(本级)2022年末实有人员编制16人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员3人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

明:1腾冲市退役军人事务局(本级)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、腾冲市退役军人事务局(本级)2022无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市退役军人事务局(本级)部门2022年度收入合计55,308,645.17元。其中:财政拨款收入55,308,645.17元,占总收入的100.00%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少743,478.33元,下降1.33%。其中:财政拨款收入减少743,478.33元,下降1.33%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动

主要原因分析:一是基本支出增加2,130,318.01元。具体增减情况如下:公用经费共减少17,079.02元。其中:办公费减少14,621.44元,邮电费减少2,391.36元,差旅费减少6,952元,公务接待费减少17元,工会经费增加514.44元,公务用车运行维护费增加2,328.34元,其他交通费增加3,300元,其他商品和服务支出增加760元;工资福利支出增加361,903.03元;对个人和家庭的补助增加1,785,494元。二是项目支出较上年支出减少2,873,796.34元。具体增减情况如下:死亡抚恤支出增加586,000元;伤残抚恤支出增加530,300元;在乡复员、退伍军人生活补助支出减少5,872,314.18元;义务兵优待金支出减少5,346,200元;农村籍退役士兵老年生活补助增加5,712,810元;烈士纪念设施管理维护支出减少991,275.71元;其他优抚支出增加1,971,859.34元;退役士兵安置支出减少232,537.5元;军队转业干部安置支出增加50,422元;其他退役安置支出减少23,140元;行政运行支出增加339,845.71元;拥军优属支出增加108,942.21元;优抚对象医疗补助支出增加255,491.79元;公益性岗位补贴增加36,000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市退役军人事务局(本级)部门2022年度支出合计55,308,645.17元。其中:基本支出7,094,002.12元,占总支出的12.83%;项目支出48,214,643.05元,占总支出的87.17%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少743,478.33元,下降1.33%。其中:基本支出增加2,130,318.01元,增长42.92%;项目支出减少2,873,796.34元,下降5.63%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动

主要原因分析:一是基本支出增加2,130,318.01元。具体增减情况如下:公用经费共减少17,079.02元。其中:办公费减少14,621.44元,邮电费减少2,391.36元,差旅费减少6,952元,公务接待费减少17元,工会经费增加514.44元,公务用车运行维护费增加2,328.34元,其他交通费增加3,300元,其他商品和服务支出增加760; 工资福利支出增加361,903.03; 对个人和家庭的补助增加1,785,494元。二是项目支出较上年支出减少2,873,796.34元。具体增减情况如下:死亡抚恤支出增加586,000元;伤残抚恤支出增加530,300元;在乡复员、退伍军人生活补助支出减少5,872,314.18元;义务兵优待金支出减少5,346,200元;农村籍退役士兵老年生活补助增加5,712,810元;烈士纪念设施管理维护支出减少991,275.71元;其他优抚支出增加1,971,859.34元;退役士兵安置支出减少232,537.5元;军队转业干部安置支出增加50,422元;其他退役安置支出减少23,140元;行政运行支出增加339,845.71元;拥军优属支出增加108,942.21元;优抚对象医疗补助支出增加255,491.79元;公益性岗位补贴增加36,000元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市退役军人事务局(本级)机关事业单位等机构正常运转的日常支出7,094,002.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,861,451.54元,占基本支出的96.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,550.58元,占基本支出的3.28%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市退役军人事务局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48,214,643.05元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

死亡抚恤支出2,006,000元;伤残抚恤支出4,399,000元;在乡复员、退伍军人生活补助支出6,232,242.91元;义务兵优待金支出650,000元;农村籍退役士兵老年生活补助5,712,810元;烈士纪念设施管理维护支出138,124.29元;其他优抚支出增加23,832,975.94元;退役士兵安置支出1,233,225元;军队转业干部安置支出345,217元;行政运行支出358,500元;拥军优属支出583,856.12元;优抚对象医疗补助支出2,686,691.79元;公益性岗位补贴36,000元。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出55,308,645.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比支出合计减少743,478.33元,下降1.33%

主要原因分析:一是基本支出增加2,130,318.01元。具体增减情况如下:公用经费共减少17,079.02元。其中:办公费减少14,621.44元,邮电费减少2,391.36元,差旅费减少6,952元,公务接待费减少17元,工会经费增加514.44元,公务用车运行维护费增加2,328.34元,其他交通费增加3,300元,其他商品和服务支出增加760;工资福利支出增加361,903.03;对个人和家庭的补助增加1,785,494元。二是项目支出较上年支出减少2,873,796.34元。具体增减情况如下:死亡抚恤支出增加586,000元;伤残抚恤支出增加530,300元;在乡复员、退伍军人生活补助支出减少5,872,314.18元;义务兵优待金支出减少5,346,200元;农村籍退役士兵老年生活补助增加5,712,810元;烈士纪念设施管理维护支出减少991,275.71元;其他优抚支出增加1,971,859.34元;退役士兵安置支出减少232,537.5元;军队转业干部安置支出增加50,422元;其他退役安置支出减少23,140元;行政运行支出增加339,845.71元;拥军优属支出增加108,942.21元;优抚对象医疗补助支出增加255,491.79元;公益性岗位补贴增加36,000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出50,275,430.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于:工资福利支出2,729,404.46元;商品和服务支出资金929,998.7元;对个人和家庭的补助支出46,477,902.85元;资本性支出138,124.29元。

9.卫生健康(类)支出5,033,214.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于行政单位医疗:1,559,657.38元;事业单位医疗:60,103.18; 公务员医疗补助:726,762.52,优抚对象医疗补助2,686,691.79元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为35,500元,支出决算为36,242.59元,完成年初预算的102.09%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算30,651.59元,占总支出决算的84.57%;公务接待费支出决算5,591元,占总支出决算的15.43%,具体是国内接待费支出决算5,591元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市退役军人事务局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为35,500元,支出决算为36,242.59元,完成年初预算的102.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置费支出决算为0元;公务用车运行维护费支出决算为30,651.59元,完成年初预算的107.55%;公务接待费支出决算为5,591.00元,完成年初预算的79.87%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是我单位本年度出差下乡任务较年初预算有所增加,导致本年公务用车燃油费有所增加;二是受疫情影响,我单位接待活动较年初预算有所减少,导致本年公务接待费较年初预算有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加2,635.73元,增长7.84%。其中:因公出国(境)费支出较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加2,652.73元,增长9.47%;公务接待费支出决算减少17.00元,下降0.30%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:一是我单位本年度出差下乡任务较年初预算有所增加,导致本年公务用车燃油费有所增加;二是受疫情影响,我单位接待活动较年初预算有所减少,导致本年公务接待费较年初预算有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位本年没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次97人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市退役军人事务局(本级)部门2022年机关运行经费支出232,550.58元,比上年减少17,079.02元,下降6.84%,主要原因是办公费减少14,621.44元,邮电费减少2,391.36元,差旅费减少6,952元,公务接待费减少17元,工会经费增加514.44元,公务用车运行维护费增加2,328.34元,其他交通费增加3,300元,其他商品和服务支出增加760元。部门机关运行经费主要用于腾冲市退役军人事务局机构运转所需的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、 其他交通费用等支出,其中:办公费29,304.58元;差旅费15,000元;公务接待费5,591元;工会经费37,267.8元;公务用车运行维护费30,327.2元;其他交通费用114,300元;其他商品和服务支出760元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,腾冲市退役军人事务局(本级)部门资产总额4,511,559.66元,其中,流动资产1,297,535.81元,固定资产3,206,823.85元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7,200元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加243,684.93元,其中固定资产增加19,020元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额114,097.20元,其中:政府采购货物支出57,040元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出57,057.20元。授予中小企业合同金额84,817.20元,占政府采购支出总额的74.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。