索引号 | 01526020-0/20250217-00001 | 发布机构 | 腾冲市民政局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2025-02-17 14:37:02 |
文号 | 浏览量 |
目录
第一部分 腾冲市民政局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市民政局(本级)2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
腾冲市民政局(本级)2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门,担负着促进社会公平,维护社会稳定,推动社会进步,依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构:分别为办公室、社会事务综合股、基层党建办公室、儿童福利和慈善事业股、老龄工作和养老服务股、社会救助股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1. 负责社会救济工作,制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施;会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准,并组织救济工作;负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作;负责扶贫工作。
2. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,开展村民、居民自治活动。
3. 拟订行政区域规划,负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。
4. 负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
5. 研究拟订社团管理法规并组织实施;负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作;指导县区社团管理工作。
6. 主管婚姻登记和儿童收养工作;负责殡葬和公墓事业管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制50人,其中:行政编制13人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有50人,其中:财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,637,637.31元,其中:一般公共预算8,637,637.31元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转结余0.00元。
部门财务总收入比上年预算减少4,961,174.09元,同比下降36.48%,主要原因为:2025年预算减少敬老院消防改造项目资金。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,637,637.31元,其中:本年收入8,637,637.31元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,637,637.31元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款收入比上年预算减少4,961,174.09元,同比增下降36.48%,主要原因为:2025年预算减少敬老院消防改造项目资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,637,637.31元。财政拨款安排支出8,637,637.31元,其中:基本支出7,765,437.31元,比上年预算减少433,342.09元,同比下降5.29%,主要原因为:人员经费调整,总预算收入减少;项目支出872,200.00元,比上年预算减少4,527,832.00元,同比下降83.85%,主要原因为:2025年预算减少敬老院消防改造项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行支出4,907,217.52元,主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、单位运转办公费用支出;
2080203社会保障和就业支出—民政管理事务-机关服务支出1,764,827.64元,主要用于局属事业人员工资津补贴、单位运转办公费用支出;
2080299社会保障和就业支出—民政管理事务-其他民政管理事务支出7,200.00元,主要用于敬老院消防改造工程项目款;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出828,843.84元,主要用于单位人员养老保险和职业年金缴费。
2081901社会保障和就业支出—最低生活保障-城市最低生活保障支出490,000.00元,主要用于60年代精简人员生活补助和参照城市低保人员生活补助支出;
2101101卫生健康支出-行政单位医疗260,249.09元,主要用于单位单位行政在职人员的医疗保险、工伤保险、生育保险等补助支出。
2101102卫生健康支出-事业单位医疗104,487.40元,主要用于单位事业在职人员的医疗保险、失业保险、生育保险等补助支出。
2101103卫生健康支出-公务员医疗补助255,152.88元,主要用于单位在职人员的公务员医疗补助补助支出。
2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出9,096.94元,主要用于单位在职人员的工伤保险等补助支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤支出35,000.00元,主要用于单位死亡抚恤支出;
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额50,675.00元,其中:政府采购货物预算8,675.00元、政府采购服务预算42,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市民政局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降6.1%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
腾冲市民政局(本级)2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费预算较上年无变化的原因是:我单位不涉及因公出国(境)事项,不需安排相关支出预算。
(二)公务接待费
腾冲市民政局(本级)2025年公务接待费预算为20,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降20%,国内公务接待批次为19次,共计接待65人次。
公务接待费预算较上年降低的原因为:我单位严格按照中央八项规定执行,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
腾冲市民政局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费57,000.00元,较上年无变化。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置费较上年无变化的原因是:本单位无公务用车购置所以没有安排预算;公务用车运行维护费较上年无变化的主要原因是:我单位严格按照中央八项规定执行,厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
腾冲市民政局(本级)2025年共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,其中重点项目1个,具体如下:
(一)重点项目一:参照低保补助项目经费,财政预算安排390,000.00元,项目绩效目标为:按照文件相关要求2025年城市低保保障标准每人每月700.00元,全年共需发放参照城市低保人员46人,保障参照低保人员生活补助按时发放到位。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市民政局(本级)2025年机关运行经费安排681,104.52元,较上年减少45,066.28元,下降6.21%,主要原因是:本单位严格按照相关规定节约开支,杜绝铺张浪费,减少相关经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,腾冲市民政局(本级)资产总额6,755,335.60元,其中,流动资产620,743.63元,固定资产原值8,958,584.50元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加409,216.01元,其中固定资产增加683,331.56元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产22项,账面原值127,129.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表