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索引号 01526039-0-/2020-0827016 发布机构 腾冲市教育体育局
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-08-27 11:38:44
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腾冲市民族完全中学2019年度部门决算

腾冲市民族完全中学2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市民族完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市民族完全中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

本单位为教育单位,经济来源为财政拨款,业务和宗旨为实施素质教育,促进素质教育发展

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。腾冲市民族完全中学是一所二级一等完全中学,学校占地面积95.48亩,校舍建筑面积2.6 万平方米,现有教职工225人,57个教学班,在校学生3191人,其中:高中36个班,初中21个班。办学30年以来,教育教学成绩得到上级各部门及全县各族人民的认可,多次荣获上级表彰,学校部门齐全,管理科学规范,教学质量突出,学校主要实施初中义务教育和高中基础教育。

学校制定的发展思路为:以科学发展观为指导,按市教育局提出的1431教育发展思路,全面提高教学质量,坚持品格第一,志存高远,高效和谐,追求卓越的办学理念。深入贯彻精细化管理模式,强化目标管理,改善办学条件,促进学校协调健康可持续发展,创造又好又快的发展格局。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市民族完全中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1、腾冲市民族完全中学

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市民族完全中学2019年末实有人员编制186人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制186人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员225人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族完全中学2019年度收入合计40,688,871.74元。其中:财政拨款收入38,575,864.13元,占总收入的94.81%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,113,007.61元,占总收入的5.19%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年对比增加4,077,515.58元,增长11.14%,主要原因为:

1.财政拨款资金,新增收入3,343,286.36;主要原因为:工资调资增资,高中生均公用经费增加,建档立卡、困难学生、农村低保、残疾学生经费增加。

2.事业收入资金,新增收入733865.22;主要原因为:上年有结余。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族完全中学2019年度支出合计40,671,506.24元。其中:基本支出31,423,317.74元,占总支出的77.26%;项目支出9,248,188.50元,占总支出的22.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比减少4,427,138.83元,减13.80%,主要原因为:

1.基本支出资金,新增支出2,654,503.56 元;主要原因为:工资调资增资,日常公用经费增加。

2.项目支出资金,新增支出1,508,914.99 元;主要原因为:高中生均公用经费增加,建档立卡、困难学生、农村低保、残疾学生经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市民族完全中学正常运转的日常支出31,423,317.74元。与上年对比增加2,654,503.56元,增长9.23%,主要原因为:

1.财政资金,新增基本支出2,654,503.56元;主要原因为:工资调资增资,日常公用经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45%,人均110650.64;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.55%。 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市民族完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,248,188.50元。与上年对比增加1,508,914.99元,增加19.50%,主要原因为:高中生均公用经费增加,建档立卡、困难学生、农村低保、残疾学生经费增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族完全中学2019年度一般公共预算财政拨款支出38,458,498.63,占本年支出合计的94.56%与上年对比增加3,359,553.33元,减少9.57%,主要原因为:

1.基本支出资金,新增一般公共预算财政拨款支1,850,638.34元;主要原因为:工资调资增资,日常公用经费增加。

2.项目支出资金,增加一般公共预算财政拨款支1,508,914.99 元;主要原因为:高中生均公用经费增加,建档立卡、困难学生、农村低保、残疾学生经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

 

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  5.教育(类)支出33,037,879.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%主要用于主要用于人员工资、日常办公经费、教师培训、学生活动、学生补助等资金支出33,037,879.32元;本单位无此事项

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  8.社会保障和就业(类)支出3,169,292.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费3,169,292.00元;

  9.卫生健康(类)支出2,251,327.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%主要用于主要用于单位医疗保险缴费2,251,327.31元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

腾冲市民族完全中学2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族完全中学2019年机关运行经费支出0.00元。腾冲市民族完全中学为事业单位,无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,腾冲市民族完全中学资产总额50,137,107.98元,其中,流动资产13,058,733.59元,固定资产37,078,373.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少14,902,698.99元,其中;流动资产减少1,255,965.90元,固定资产减少997,314.57,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物1689平方米,账面原值135,000.00元;处置车辆1辆,账面原值68,009.00元;报废报损资产22项,账面原值272,049.50元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

50137107.98

13058733.59

37078373.39

33559443.56

0

0

35189290.83

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

腾冲市民族完全中学无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目,故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评,全部编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表(附表9附表11)。

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效无效必问责的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。