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索引号 01526047-0-/2022-1104001 发布机构 腾冲市工业和科技信息化局
公开目录 财政预决算 发布日期 2022-11-04 15:15:02
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腾冲市工业和科技信息化局2021年度部门决算公开报告

监督索引号53052200746901000

                                      目录

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织贯彻工业和信息化发展战略和政策,制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决工业聚集化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2.制定并组织实施工业和信息化发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施,推进产业结构调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向, 提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见;按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作;负责无线电应急处置工作。

5.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术创新中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业 化;开展工业和信息化对外合作与交流。

6.依据产业发展规划,加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展;负责发展装备制造业的组织协调工作;指导工业和信息化产品质量管理工作。

7.负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理;负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任;负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理;组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施,推进工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策; 负责全市节能工作的综合协调,组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.承担民航国防动员有关工作职责,战区恢复工作职责, 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责,协调国民经济平战转换能力建设职责,交通战备有关职责,完善军民融合发展体系。

11.统筹推进全市工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动军民融合产业发展,培育壮大新动能。

12.宣传无线电管理法律法规和政策;提供无线电管理咨询服务;协调无线电通讯应急保障;转报无线电干扰投诉,协助查处无线电干扰违法行为;协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13.负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训,组织职称评定工作;联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14.拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

16.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划并监督实施。

17.拟订全市基础研究规划和政策,并组织实施,组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19.贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

20.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

22.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

23.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26.负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27.负责全市工业企业生产要素协调;督促工业企业安全生产工作;指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28.指导企业深化改革,参与研究制定企业改革政策,提出改革发展思路,指导企业制定改革方案并督促组织实施。

29.完成市委、政府和上级机关交办的其它事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.工业主要指标完成情况

工业生产同比增长。全市64户规模以上工业企业累计实现总产值199.6亿元,同比增17.3%,其中,采矿业实现产值28.3亿元,同比增10.6%,占全市规模工业总产值的14.2%;制造业实现产值169.8亿元,同比增18.9%,占全市规模工业总产值的85%;电力热力及水生产和供应业实现产值1.5亿元,同比下降13.6%,占全市规模工业总产值的0.8%。规模以上工业企业实现增加值累计增长11.9 %(可比价)。

非电工业投资积极推进。积极做好项目举证服务、跟踪、协调工作,完成投资37.4亿元,同比增14%。

电信业务总量持续增长。2021年1-12月,完成电信业务总量67.34亿元。增长29.89%。

规模以上企业培育情况。新增规模以上工业企业5户。

2.主要工作措施

(1)重点项目推进情况

新绿色现代中药(一期)建设项目主体工程已建设完成,室内装修工程已完成85%,所有生产线设备已安装完成,预计2022年3月份进行调试生产。华宇生物动物疫苗建设项目主体工程已建设完成,正在进行室内装修装饰,水、电、气配套已完成,同步办理施工许可。云南凯诺合盛堂制药中成药生产项目场平已完成,正在进行挡墙堆砌。晨光生物(一期)植物有效成分提取项目已投产。晨光生物(一期)二标段保健食品项目软胶囊生产线已具备生产条件,并取得了生产许可证。工业大麻加工项目主体工程已建设完成,正在进行室内装修、道路和绿化建设。晨光生物界头万寿菊粗加工项目已建成投产。罗瑞生物植物有效分子提取项目主体工程正在扫尾,已安装一条植物分子提取生产线,水、电、路等配套工程正在推进。云丛酒业中高端白酒一体化项目快速推进。冀滇石业火山石材精深加工项目已完成前期工作,待征地工作结束即可开工建设。腾冲火山石时尚产业园基础设施建设项目(一期)已完成项目修建性详细规划、立项、临时用地批复、林地手续。华辉建材腾冲火山石综合加工园区及“三废”处理配套项目已完成项目备案、初步规划编制,正在争取林地指标。云南智德服装有限公司服装生产项目正常推进。

(2)科技创新工作方面

加强科技平台建设,认真组织申报认定工作。申报认定高新技术企业7户、云南省科技型中小企业2户、入选为云南省新型研发机构培育对象(初创型)1户。

做好研发投入归集指导工作,提高腾冲全社会研究与开发经费(R&D)强度。组织规模以上工业企业、建筑业、服务业研发经费、科技型中小企业、高新技术企业培训,参训人员达130多人。

加强科技成果管理,加速科技成果转化。做好成果登记工作,组织企业申报省级科技进步奖。“中缅边境疟疾高传播地区消除疟疾关键技术研究及应用”项目获云南省科学技术进步奖三等奖。

营造“大众创业、万众创新”的软硬环境和氛围。切实加快发展我市双创平台建设,努力构建充满生机活力的创新创业生态系统。一是组织企业能加云南省“创新创业大赛”; 二是做好双创活动周相关工作。以众创空间、星创天地为依托在全市范围内开展双创活动。

科技助力乡村振兴。大力推进科技乡村振兴等省级科技示范项目,突出科技产业示范带头作用。2021年实施科技乡村振兴项目一项,获得补助资金30万元。申报2022年科技乡村振兴项目一项,计划争取资金30万元。

组织申报保山市级认定8项。完成申报市级技术创新中心2个、市级专家工作站2个、市级重点新产品4个。

(3)信息化建设方面

抓好互联网基础设施建设。腾冲市完成互联网基础设施建设投资3.4814亿元,完成腾冲市中心城区5G通信基站项目规划。

推进“美丽县城”项目建设工作。一是4G网络优化建设项目,主要建设内容为对4G信号弱覆盖的区域进行补充建设,对重要场所周边基站进行扩容。2021年计划投资2500万元,已完成投资2560万元,新建基站(室内分布系统)112个,对235个4G基站进行建设/扩容。二是5G网络(基站)相关工作情况。在腾冲中心城区完成5G基站建设925个。其中中国移动腾冲分公司完成5G基站建设625个;中国电信腾冲公司完成5G基站建设300个。建成5G免费WIFE站点249个(电信157、移动92)。三是移动公司稳步推进和顺古镇AAAAA级景区数字化建设和云上司莫拉小镇智慧消防建设项目。

完成各项通信保障工作任务。疫情期间保障了各个隔离点通信畅通,并积极做好腾冲市自然灾害应急演练、启迪科学家小镇冰球赛、五合首届龙舟赛通信保障、建党100周年网络安全保障工作。

推进企业“两化融合”建设工作。2021年指导3户规上企业开展“两化融合”建设工作。

继续巩固做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接宽带网络保障工作。2021年4月配合保山市工信局“三到”督查组到荷花、清水、中和等18个乡镇开展了低收入村宽带网络通达情况实地督查,2021年5月25日完成宽带网络“三到”督查回头看工作。经督查全市计划出列69个低收入村宽带网络通达情况均达到“三到”标准。

积极做好强边固防“百日攻坚”通信网络建设工作。根据“百日攻坚”行动8个边境州(市)移动通信基站建设任务分配表,腾冲市新建4G基站数量为73个:移动65个、电信7个、联通1个。工信局及时解决工程建设过程中存在的“用电难”、“审批难”、“落地难”等问题,统筹推进工程建设,确保全面完成任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

腾冲市工业和科技信息化局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工业和科技信息化局2021年末实有人员编制34人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员8人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2021年度收入合计14,562,598.41元。其中:财政拨款收入14,562,598.41元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少692,263,808.21元,减少比例为97.94%,减少主要原因:一是人员经费减少,2021年减少行政人员5人,减少事业人员1人,人员支出减少,其中2021年4月从腾冲市住建局和腾冲市商务局分别调入行政人员1人,2021年4月调出行政人员6人,2021年11月行政人员退休1人,2021年11月事业人员在职死亡1人,基本支出减少1,268,532.65元;二是2021年减少政府性基金预算财政拨款收入690,000,000.00元(地方专项债资金,用于保山工贸园区腾冲“园中园”10GW单晶硅基础设施项目建设和腾冲经济开发区伴手礼加工园区项目建设)。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局2021年度支出合计18,806,148.89元。其中:基本支出8,252,873.97元,占总支出的43.88%;项目支出10,553,274.92元,占总支出的56.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年预算支出减少683,304,728.6元,减少97.32%。减少原因主要是:一是基本支出较上年减少1,268,532.65元,2021年减少行政人员5人,减少事业人员1人,人员支出减少,其中2021年4月从腾冲市住建局和腾冲市商务局分别调入行政人员1人,2021年4月调出行政人员6人,2021年11月行政人员退休1人,2021年11月事业人员在职死亡1人,人员经费减少1,176,290.84,公用经费减少92,241.81元。二是项目支出减少,2021年减少政府性基金预算财政拨款收入690,000,000.00元(地方专项债资金,用于保山工贸园区腾冲“园中园”10GW单晶硅基础设施项目建设和腾冲经济开发区伴手礼加工园区项目建设)。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关机构正常运转的日常支出8,252,873.97元。与上年对比减少1,268,532.65元,下降13.32%,主要原因一是2021年减少行政人员5人,减少事业人员1人,人员支出减少,其中2021年4月从腾冲市住建局和腾冲市商务局分别调入行政人员1人,2021年4月调出行政人员6人,2021年11月行政人员退休1人,2021年11月事业人员在职死亡1人,人员经费减少1,176,290.84元。二是控制公用经费支出,公用经费较上年减少92,241.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,541,610.06元,占基本支出的91.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费711,263.91元,占基本支出的8.62%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,553,274.92元。与上年对比减少682,036,195.95元,下降98.48%,主要原因是2021年减少政府性基金预算财政拨款收入地方专项债资金项目支出,2021年减少政府性基金预算财政拨款收入690,000,000.00元(地方专项债资金,用于保山工贸园区腾冲“园中园”10GW单晶硅基础设施项目建设和腾冲经济开发区伴手礼加工园区项目建设)。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.招商、服务工作经费支出394,165.64元,主要用于外出招商引资差旅费和服务工业企业办公费等。

2.机关事业单位退休和在职职工死亡人员一次性抚恤补助资金支出936,058.80元,主要用于退休死亡人员(3人)和在职职工死亡人员(1人)一次性抚恤补助。

3.能源节约利用补助资金支出240,000.00元,主要用于规模以上工业企业能源节约利用补助。

4.上年度结转的2020年市级预算内项目前期工作经费635,847.92元,主要用于保山工贸园区“腾冲园中园”项目建设工作经费。

5.科技计划省对下转移支付专项资金2,975,202.56元,主要用于科技成果转化、乡村振兴科技专项、星创天地、创新创业大赛、院士专家工作站、科技金融结合等补助;用于高新技术企业认定、研发投入补助。

6.腾冲市稳岗留工奖补专项资金622,000.00元,主要用于对2021年2月1日至2月28日期间留在腾冲务工的重大项目及重点企业省外人员进行每人1,000.00元补助。

7.2020新增纳入规模以上工业企业奖励补助资金1,250,000.00元,主要用于对新增纳入规模以上工业企业奖励。

8.第二批政府专项债券资金3,500,000.00元,主要用于腾冲经济开发区伴手礼加工园区项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出15,306,148.89元,占本年支出合计的81.39%。与上年15,610,877.49对比减少304,728.6元,下降1.95%,主要原因一是基本支出减少1,268,532.65元,2021年减少行政人员5人,减少事业人员1人,人员支出减少,其中2021年4月从腾冲市住建局和腾冲市商务局分别调入行政人员1人,2021年4月调出行政人员6人,2021年11月行政人员退休1人,2021年11月事业人员在职死亡1人。二是项目实施增加,项目支出增加963,804.05元,主要原因是增加机关事业单位退休和在职职工死亡人员一次性抚恤补助资金支出936,058.80元,用于退休死亡人员(3人)和在职职工死亡人员(1人)一次性抚恤补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,079,220.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.25%。主要用于行政运行6,203,372.91元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出240,000.00元,其他发展与改革事务支出635,847.92元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出4,710,215.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.77%。主要用于行政运行883,716.03元,机构运行851,296.89元,其他技术研究与开发支出2,975,202.56元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出846,711.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政单位离退休151,166.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出695,545.76元,。

9.卫生健康(类)支出1,420,000.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于突发公共卫生事件应急处理622,000.00元,行政事业单位医疗798,000.82元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类1,250,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于产业发展1,250,000.00元。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108,000.00元,支出决算为71,259.43元,完成预算的65.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为36,052.43元,完成预算的63.25%;公务接待费支出决算为35,207.00元,完成预算的69.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分写如下:

1.2021年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算数为0.00元。原因是2021年我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为57,000.00元,支出决算为36,052.43元,完成预算的63.25%。其中:公务用车购置费预算数为0.00元,支出决算数为0.00元。原因是2021年我部门公务用车购置费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费支出36,052.43元,完成预算的63.25%,支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为51,000.00元,支出决算为35,207.00元,完成预算的69.03%。支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,915.80元,下降10.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加258.28元,增长0.72%;公务接待费支出决算减少8,174.08元,下降18.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因如下:

1.2021年因公出国(境)费支出决算数为0.00元,与上年持平。2021年我部门没有因公出国(境)费相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数为36,052.43元,较上年支出增加258.28元,增长0.72%。其中:公务用车购置费支出决算数为0元,与上年持平。公务用车运行维护费支出36,052.43元,较上年支出增加258.28元,增长0.72%。原因是下乡、进企业使用公务用车次数增多,导致油费等增加。

3.2021年公务接待经费支出决算为35,207.00元,较上年支出减少8,174.08元,下降18.84%。主要原因:受疫情影响,接待任务减少。本着厉行节约反对浪费,量入为出的原则,我单位建立健全公务接待工作长效机制,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核、严格监督问责,进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出36,052.43元,占50.59%;公务接待费支出35,207.00元,占49.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36,052.43元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,052.43元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出开会、培训和下乡、进企业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,207.00元。其中:

国内接待费支出35,207.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次501人(其中:外事接待人次0人)。主要用于对上级部门领导到腾检查、调研、开展工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局2021年机关运行经费支出711,263.91元,比去年减少92,241.81元,下降11.48%。腾冲市工业和科技信息化局2021年仅有行政单位机关运行经费711,263.91元,比去年减少92,241.81元,下降11.48%,无参公单位机关运行经费。机关运行经费支出减少的主要原因是2021年人员减少,机关运行经费减少,2021年减少行政人员5人,减少事业人员1人,其中2021年4月从腾冲市住建局和腾冲市商务局分别调入行政人员1人,2021年4月调出行政人员6人,2021年11月行政人员退休1人,2021年11月事业人员在职死亡1人。机关运行经费主要用于腾冲市工业和科技信息化局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费,差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出,其中:办公费92,122.50元;水电费3,802.07元;邮电费2,508.63元;差旅费19,950.00元;公务接待费35,207.00元;工会经费97,721.28元;公务用车运行维护费36,052.43元;其他交通费用423,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市工业和科技信息化局资产总额15,324,983.63元,其中,流动资产9,482,689.24元,固定资产5,392,294.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产450,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,158,841.42元,其中固定资产增加14,997.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15324983.63

9482689.24

5392294.39

3809661.82

509475.00

0

1073157.57

450000.00

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额130,386.40元,其中:政府采购货物支出52,318.93元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出78,067.47元。授予中小企业合同金额60,390.40元,占政府采购支出总额的46.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200746901111