索引号 | 01526023-5/20241023-00002 | 发布机构 | 腾冲市发改局 |
公开目录 | “三公”经费信息 | 发布日期 | 2024-10-23 15:30:51 |
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2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,000.00元,决算为146,821.77元,完成年初预算的74.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为127,000.00元,决算为124,627.77元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.88%,完成年初预算的98.13%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为22,194.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.12%,完成年初预算的31.71%, 具体是国内接待费支出决算22,194.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,000.00元,支出决算为146,821.77元,完成年初预算的74.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出年初预算为127,000.00元,决算为124,627.77元,完成年初预算的98.13%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为22,194.00元,完成年初预算的31.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理,严格落实公务接待要求,做到无公函不接待,严格按照标准、规格组织,有效控制“三公”经费支出,按项目具体分析如下:
1.2023年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2023年,我单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为127,000.00元,支出决算数为124,627.77元,完成预算的98.13%。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年购置公务用车0辆,与年初预算无增减变动,原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为127,000.00元,支出决算数为124,627.77元,完成预算的98.13%。支出决算数小于预算数的主要原因:我单位继续加强公务用车使用管理,公务用车运行维护费有所节约。
3.2023年公务接待经费支出预算为70,000.00元,支出决算为22,194.00元,完成预算的31.71%。支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少,接待任务减少;二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,584.66元,增长1.79%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加12,556.66元,增长11.20%;公务接待费支出决算减少9,972.00元,下降31.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是我单位下乡检查项目的次数有所增加,公务用车次数增加;二是2023年结付2022年、2023年公务用车修理费用及油价上涨,公务用车运行维护费增加,故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。按项目具体分析如下:
1.2023年因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国(境)相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出决算124,627.77元,较上年支出增加12,556.66元,,增长11.20%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元,较上年无增减变动,原因是我单位本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算124,627.77元,较上年增加12,556.66元,,增长11.20%。公务用车运行维护费增加的原因:一是我单位下乡检查项目的次数有所增加,公务用车次数增加;二是2023年结付2022年、2023年公务用车修理费用及油价上涨,公务用车运行维护费增加。
3.2023年公务接待经费支出决算22,194.00元,较上年减少9,972.00元,下降31.00%,公务接待支出减少的主要原因是:一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少,接待任务减少;二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关项目检查所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次432人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。