打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526030-7-04_A/2022-1025002 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-10-25 17:39:10
文号 浏览量
主题词
腾冲市公安局交通警察大队2021年度部门决算公开

监督索引号53052200131201000

腾冲市公安局交通警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、支出决算表

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,交警大队严格按照市局、支队的要求,紧紧围绕市委市政府中心工作,以“防事故、保安全、保畅通”为根本目标,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,牢牢把握公安队伍正规化建设总目标,坚持以群众满意为导向,以队伍规范化建设为抓手,以提高执法效率和水平为主线,从大胆创新对交通辅警进行层级化管理,提高辅警工资待遇;对中队办公用房进行了翻新改造,对办公生活设施设备进行了补充增配,为执法办案提供坚实的基础;对全市交通管理基础设施建设进行新建和更新,打造“互联网+”的全新管理模式,全力提高了队伍整体素质和凝聚力、战斗力,保障了公安交警基层一线队伍建设和执法工作主动适应新形势、新任务和新要求,全力构建政府主管各单位联动大格局,交通安全防控体系建设取得实效,成为五县(市区)唯一死亡事故下降的县市,不断提升了人民群众交通安全获得感、交通管理满意度。

(一)实施交通安全隐患排查治理提升工程,强化了人、车、路源头治理。一是常态化开展公路隐患路段排查和农村公路平交路口“千灯万带”示范工程,对存在严重安全隐患的路段,提出针对性的治理意见和建议,及时将排查结果报告市政府、通报相关部门,抄报上级公安交管部门。二是定期跟进隐患治理的进度,并通过督促提醒、公布提示、挂牌督办、提级督办等方式跟踪整改。三是积极会同各乡镇开展辖区“马路市场”交通安全隐患排查综合整治工作,排查出全市23个马路市场,并将隐患情况报告市人民政府。

(二)实施城市交通安全出行提升工程,打造了城市交通管理新模式。一是常态化运行“创卫”、“创文”工作和“美丽县城”建设交通勤务模式,城市交通安全和文明程度进一步提升。二是与指挥中心、巡特警大队、腾越派出所等警种,与综合执法局、道管、交通等部门建立联勤联动常态长效机制,形成了齐抓共管的管理格局。三是实行网格化管理,分片撒网布警,采取“高峰站点,低峰巡线,保面守点”的勤务机制,高峰时段守点巡逻指挥交通疏堵保畅,低峰时段深入网格开展违法查处、安全宣传、乱点隐患排查整治、基础信息采集等基础工作。四是通过优化交通信号灯配时、强化重点路段治理、完善交通标志标牌、调整环岛通行习惯、挖掘道路停车资源、坚持大货车限行管控和摩托车、非机动车专道通行等措施,强化了路面管控,提高了通行效率。五是扎实开展片区工作责任制,引导城区各学校、单位、企业履行道路交通管理责任,全面推进交通管理社会化。六是加大科技信息化和智能交通建设力度,投入170余万元安装监控卡口及电子警察,提升城市和农村中心集镇科技化、智能化、电子化管理水平。目前,共建成路口信号灯27个、电子警察106套、卡口34套、违法停车自动抓拍153套、机动车不礼让行人自动抓拍4套。

(三)实施公路交通安全防控能力提升工程,健全了农村道路交通安全工作机制。一是充分发挥市交安委(办)的作用,积极推动全市交安委(办)运作,深入推进交通管理社会化进程,坚持政府主导、社会协同,推动道路交通安全从单一管理向“共建、共治、共享”转变。二是深入推进警保合作,建设18个警保合作劝导站。在全市18个乡镇220个行政村,按照每个行政村至少1个劝导员的标准进行配备,两员两站覆盖率达100%。三是以“减量控大”为主线,举全警之力,严厉打击酒驾、假牌套牌、超员、货车超载等严重交通违法行为。全年共查处交通违法行为152491起,现场查处57288起,非现场查处95203起。其中查处酒后驾驶1012起,醉酒驾驶15起,客运车超员62起,假套牌40起,货车超载328起,行政拘留102人。

(四)实施部门协同联动整治攻坚提升工程,深化了安全监管责任体系落实。一是每季度对全市8家客运企业进行一次安全大检查,并将检查情况录入保山市市场主体信用监管平台对外公示。每月将客运车辆及驾驶人违法情况通报至客运企业及道路运输管理局,建立“红黑”名单。通过下发隐患整改通知书、通报、约谈、检查等方式督促客运企业落实主体责任。二是积极探索大中型货车管理模式,联合多部门协同,在入出城设立5个定点查缉点,城区设立1个流动巡逻组,共治超限超载和非法改装改型,对擅自改变车厢长度或栏板高度的行为一律实行上限处罚和限期恢复,通过五项针对性措施,实现了大中型货运车辆道路交通安全监管的常态化。共查处货车超载违法行为328起,非法改装111起,加装高栏板拆除率达90%以上。

(五)实施交通事故救援救治效率提升工程,成立了道路交通事故联动调解中心。一是会同市卫健局和市人民医院、中医院、妇幼保健院、键君医院等多家医院建立健全了快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助“四位一体”联动工作机制,同时完善了事故救援基金制度。二是会同市人民法院、检察院、司法局共同成立“腾冲市道路交通事故联动调解服务中心”,并建立公检法一体化简化办理交通刑事案件机制。

(六)实施交通安全文明意识提升工程,提高了全民交通安全参与意识。充分运用新兴媒体的传播力和影响力,通过网络、手机微信、移动传媒、抖音等方式,搭建交通安全宣传教育资源和文化产品共享平台,传播安全、规范、文明交通正能量。扎实开展交通安全宣传“七进”、“小手拉大手”、街天集市宣传、警示教育中心宣教等活动,通过发放宣传单、观看宣教片、集中宣讲等形式,提升广大交通参与者交通安全、守法、文明意识。全年在各级新闻媒体推出各类稿件294篇,其中,公安部交管局4条,云南警方22条,保山警方75条,支队畅行365153条,腾冲警方52条。

(七)执法保障能力不断加强。一是深入开展执法质量考评,加大执法质量培训,严格落实刑事办案监督、血样现场封存制度和血检委托备案统一送检制度。全年共处理一般程序交通违法案件2732件,刑事立案92件、刑事拘留9人。二是投入60余万元为基层中队更新执勤执法用车5辆,投入30余万元购置了无人机、计算机、复印机、打印机、酒检仪、快拍仪等设备装备,更换了一大批陈旧、破损的执法装备。三是兑付各中队执法办案补助和“减量控大”工作经费100余万元;投资200余万元新建食堂并投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入腾冲市公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公安局交通警察大队2021年末实有人员编制53人。其中:行政编制53人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员75人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员160人,主要为交通辅警人员。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制27辆,在编实有车辆27辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开此空表。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开此空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2021年度收入合计32,252,010.04元。其中:财政拨款收入32,252,010.04元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比2020年减少10,259,549.23元,减幅32.25%。一般公用预算财政拨款基本支出收入减少2,282,475.59元。其中行政运行减少389,012.36元,一般行政管理事务减少1,841,041.84元,执法办案支出减少31,858.69元,机关养老保险缴费支出减少33,901.76元,卫生健康支出增加13,339.06元。主要减少原因:一是人员绩效工资降低保险费用基数调整,导致人员经费减少。二是本着厉行节约的原则,日常公用经费压减。一般公用预算财政拨款项目支出收入减少7,977,073.64元。其中执法办案支出减少7,986,840.64元,其他公安支出增加9,767.00元。主要减少原因:工作重心转变及新冠肺炎疫情的影响,财政减少项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局交通警察大队2021年度支出合计32,454,086.83元。其中:基本支出29,505,760.10元,占总支出的90.91%;项目支出2,948,326.73元,占总支出的9.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比2020年减少11,669,104.84元,减幅26.45%。一般公用预算财政拨款基本支出收入减少2,282,475.59元,下降7.18%。工资福利支出减少294,531.61元,商品和服务支出减少1,550,973.98元,资本性支出减少437,308.00元,对个人和家庭的补助支出增加338.00元。一般公共预算财政拨款基本支出减少原因为:一是人员绩效工资降低保险费用基数调整,导致人员经费减少。二是本着厉行节约的原则,日常公用经费压减。一般公共预算财政拨款项目支出与上年对比减少9,386,629.25元,下降76.10%。一般公共预算财政拨款项目支出减少原因:因工作重心转变及新冠肺炎疫情的影响,财政减少项目资金的安排,大部分项目未能执行。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,505,760.10元。与上年对比减少2,282,475.59元,下降7.18%,一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出减少294,531.61元,商品和服务支出减少1,550,973.98元,资本性支出减少437,308.00元,对个人和家庭的补助支出增加338.00元。一般公共预算财政拨款基本支出减少原因为:一是人员绩效工资降低保险费用基数调整,导致人员经费减少。二是本着厉行节约的原则,日常公用经费压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,116,890.44元,占基本支出的71.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8,378,495.66元,占基本支出的28.39%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市公安局交通警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,948,326.73元。与上年对比减少9,386,629.25元,下降76.10%,主要原因分析:因工作重心转变及新冠肺炎疫情的影响,财政减少项目资金的安排,大部分项目未能执行。

具体项目开支及开展工作情况:

1.自动抓拍系统建设项目支出981,282.00元,主要用于全市设置自动违停抓拍系统,主要是利用先进的专用高清摄像机对违法停放的车辆进行拍摄取证,最大程度地解放警力,进一步规范城区道路交通秩序。

2.交通科技项目332,500.00元,主要用于将台路、东方路等违停球建设支出。

3.中央政法纪检监察转移支付专项资金(该项目为涉密项目不公开)。

4.智慧城市交通指挥中心建设项目(绿化亮化工程)450,312.00元,主要用于大队院场路面铺装、草坪绿化等支出。

5.执勤执法公务用车专项资金792,663.10元,主要用于大队购买执法执勤用车支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出32,454,086.83元,占本年支出合计的100.00%。比2020年减少11,669,104.84元,减幅26.45%。一般公共预算财政拨款基本支出与上年对比减少2,282,475.59元,下降7.18%,其中工资福利支出减少294,531.61元,商品和服务支出减少1,550,973.98元,资本性支出减少437,308.00元,对个人和家庭的补助支出增加338.00元。一般公共预算财政拨款基本支出减少原因为:一是人员绩效工资降低保险费用基数调整,导致人员经费减少。二是本着厉行节约的原则,日常公用经费压减。一般公共预算财政拨款项目支出与上年对比减少9,386,629.25元,下降76.10%。一般公共预算财政拨款项目支出减少原因:因工作重心转变及新冠肺炎疫情的影响,财政减少项目资金的安排,大部分项目未能执行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

4.公共安全(类)支出30,025,819.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.52%。主要用于:行政运行22,019,493.09元,一般行政管理事务1,623,058.16元,执法办案6,109,267.04元,其他公安支出274,001.00元。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,219,801.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职民警及职工缴纳基本养老保险费用。

9.卫生健康(类)支出1,208,466.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职民警职工及缴纳公务员医疗补助、行政单位医疗费用。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无相关支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无相关支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为490,000.00元,支出决算为1,175,153.78元,完成预算的239.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出预算400,000.00元,决算为1,162,580.78元,完成预算的290.65%;公务接待费预算90,000.00元,支出决算为12,573.00元,完成预算的13.97%。2021决算数为1,175,153.78元,比预算数增加685,153.78元,增加139.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

1.2021年因公出国(境)费预算0.00元,支出数0.00元,与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响,我单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费预算400,000.00元,决算为1,162,580.78元,完成预算的290.65%。其中公车购置费用0.00元,决算数为792,663.10元。公车运行维护费400,000.00元,决算数369,917.68元,完成预算的92.47%。公车购置费用支出决算数大于预算数的主要原因:公车购置费用为财政预留,年底下达资金。公车运行维护费决算小于预算数原因:一是大队继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。二是近几年逐渐更新了一些老旧公务用车,减少了车辆维修费,因此车辆运行维护费用减少。

3.2021年公务接待经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待预算90,000.00元,支出决算为12,573.00元,完成预算的13.97%。公务接待决算数小于预算数原因:受疫情影响,本年上级部门检查督查次数减少,接待任务减少。加之大队继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少371,092.80元,下降23.99%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少331,944.80元,下降22.21%;公务接待费支出决算减少39,148.00元,下降75.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1. 2021年因公出国(境)费决算支出0.00元,与上年持平。原因是受新冠肺炎疫情的影响,2021年大队因公出国(境)费无支出。

2. 2021年公务用车购置及运行维护费决算支出1,162,580.78元,较上年减少331,944.80元,下降22.21%。其中:公务用车购置支出792,663.10元,较上年增加48,137.52万元,增加6.47%。原因是2021年购置车型与2020年有所调整,故支出增加。公车运行维护费减少380,082.32元,下降50.68%。原因:一是大队继续加强公务用车管理,要求公务用车运行维护费有所节约。二是近几年逐渐更新了一些老旧公务用车,减少了车辆维修费,因此车辆运行维护费用减少。

3.2021年公务接待决算支出12,573.00元,较上年减少39,148.00元,下降75.69%。原因是受新冠肺炎疫情的影响,减少上下级、友邻单位之间交流学习。建立健全公务接待工作长效机制,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用,严格监督问责,进一步压缩公务接待支出,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,162,580.78元,占98.93%;公务接待费支出12,573.00元,占1.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,162,580.78元。其中:

公务用车购置支出792,663.10元,购置车辆6辆。具体购置原因:我大队6辆执法执勤用车已经使用10年以上,使用性能下降,难以正常开展工作,本年预算800,000.00元,购买6辆车。

公务用车运行维护支出369,917.68元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于全市道路交通秩序维护、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、事故预防等交通管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,573.00元。其中:

国内接待费支出12,573.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次162人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查督导及友邻部门之间工作学习交流、警务协作及专业指导培训等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无相关支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出8,378,495.66元,与上年对比减少1,988,281.98元,下降19.18%,我大队属于行政单位,机关运行经费8,378,495.66元,与上年相比减少1,988,281.98元,下降19.18%。主要原因分析:一、厉行节约,减少支出;二、制定《腾冲市公安局交通警察大队财务管理规定》,从源头控制,杜绝不必要支出。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费,差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费,办公设备购置等支出。其中办公费341,176.31元,水费14,382.40元,电费186,420.97元,邮电费284,994.42元,差旅费41,389.00元,维护费197,231.21元,培训费74,696.00元,公务接待费12,573.00元,专用材料费1,798,750.89元,劳务费2,856,163.08元,工会经费428,099.20元,公车运行维护费319,590.84元,其他交通费627,550.00元,其他商品服务支出932,786.34元,办公设备购置262,692.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,腾冲市公安局交通警察大队资产总额34,611,711.50元,其中,流动资产65,226.98元,固定资产20,243,078.81元(固定资产原值36,769,764.27元,固定资产折旧16526685.46元,固定资产净值20,243,078.81),对外投资及有价证券0.00元,在建工程11,854,628.26元,无形资产2,448,777.45元(无形资产原值3,486,417.00元,无形资产摊销1,037,639.55元,无形资产净值2,448,777.45元),其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,256,037.05元,其中固定资产增加8,117,917.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆6辆,账面原值570,461.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表                    

                                               单位:元        


项目        

行次        

资产总额        

流动        

资产        

固定资产        

对外投资/有价证券        

在建        

工程        

无形        

资产        

其他        

资产        


小计        

房屋构筑物        

车辆        

单价200万以上大型设备        

其他固定        

资产        



栏次        

         

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        


合计          

1

34,611,711.5

65,226.98

20,243,078.81

7,953,135.25

1,760,198.04

7,015,819.07

3,513926.45

0

11,854,628.26

2,448,777.45

        


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产          

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产          

3. 填报金额为资产“账面原值          


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额7,446,612.80元,其中:政府采购货物支出5,605,597.80元;政府采购工程支出1,694,600.00元;政府采购服务支出146,415.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、腾冲市公安局交通警察大队不涉及专用名词。

监督索引号53052200131201111