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索引号 01526030-7-/2020-0828021 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-08-28 11:02:14
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中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度部门决算

监督索引号53052200121101000    

  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度部门决算  

                           

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会宣传部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)  

(二)部门整体支出绩效自评报告  

(三)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

部分  名词解释  

  

  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会宣传部部门概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1.负责组织全市贯彻落实党中央、云南省委、保山市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订 全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进 全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣 传思想文化系统各部门之间的工作。  

2.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。  

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建 设工程。  

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。  

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。  

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新 闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市扫黄打非工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构、记者机构和记者站等的监督管理,负责全市新闻记者证的管理。  

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。  

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。  

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动。  

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化 产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文 化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作。负责管理使用各 级文化事业建设费和文化产业等专项资金。  

11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。  

12.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央、省委、保山市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。  

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。  

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。  

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域境外交流与合作。  

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。  

17.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。  

18.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会文学艺术界联合会、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室。  

19.完成中央、省委、保山市委宣传部和市委、市政府交办的其他任务。  

(二)2019年度重点工作任务介绍  

1.推进思想建设,用最新理论成果武装头脑。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和头等大事,推动全市干部群众坚定自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以党委(党组)理论学习中心组为龙头,以党校、干部学院等为阵地,以党支部为重要载体,以党员干部为重点,管好用好学习强国学习平台,把系统学、跟进学、联系实际学搞得更扎实,全面提高党员干部群众学习运用党的理论创新成果的能力水平。  

2.巩固壮大主流舆论,为开创跨越发展新局面营造浓厚舆论氛围。一是抓好内容策划、选题设置,把习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传融入到各类重大主题宣传当中,不断推出腾冲的好经验好做法,做到同向发力、协同联动,形成全方位、多层次、多声部传播党的创新理论的舆论矩阵。二是以市委市政府中心工作为重点,组织开展系列重大主题宣传,形成系统化、规模化、集群化宣传态势。三是依托融媒体中心,创新传播方法,注重内容生产,进一步提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力。  

3.筑牢安全屏障,维护网络意识形态安全。一是坚持党对网信工作的领导,认真落实网络意识形态责任制,牢牢掌握网络意识形态工作主导权,强化思想引领,让党的声音成为网上最强音。二是强化网上正面宣传,搞好重大主题宣传活动,放大主流声音,弘扬网络正能量。三是开展好清网净网行动,清朗网络空间,网络生态不断净化。四是多措并举筑牢网络安全屏障,提高网络安全保障能力。加强关键信息基础设施网络安全防护。加强关键信息基础设施和重点系统的常态化检查,建设全市关键信息基础设施安全防护和监管平台,提高网络安全预警处置能力。  

4.加强对外宣传,提升腾冲城市品牌形象。紧扣中心,突出重点,做好主题宣传。一是进一步加强与中央省市主流媒体的联系,结合市委市政府重点工作,提炼外宣选题,为各级媒体莅腾采访拍摄提供菜单式服务。二是依托融媒体各类平台,开辟对外宣传工作的新渠道,提高外宣整体实力,增强外宣效果。三是强化新闻发言人的政治业务素质,加强新闻发布的总体策划,不断提高新闻发布工作的质量和水平。  

5.着眼成风化俗,提升精神文明建设水平。一是不断抓好创建常态长效建设。坚持问题导向,大力开展各项专项整治,进一步提升人居环境、市民素质和城市品质。二是不断提升市民文明素质。大力开展不文明行为专项整治行动,让群众在深度参与中提升文明素养,推动形成向上向善、诚信互助的社会风尚。三是不断提高城市管理精细化水平。加快推进智慧城市建设,加强和创新社会治理,不断推动城乡融合发展,进一步扩大文明创建的辐射面。四是不断提高农民素质和农村文明程度。着力推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。加强农村公共文化建设,推进移风易俗,大力倡导文明新风,形成全社会崇尚文明、节俭、健康、科学的良好风尚。五是全力推进新时代文明实践中心建设。紧密联系文明城市创建、乡村振兴战略、基层党建等各项重点工作,扎实抓好新时代文明实践中心探索工作。  

6.深化改革创新,推动腾越文化繁荣兴盛。推动文化繁荣兴盛,激发全市各族群众的文化创新创造活力,以文化人、成风化俗,增强干部群众的文化自信。一是弘扬优秀传统文化,以文化人、以文育人,用文化的力量来引领风尚、教育人民。鼓励和支持反映腾冲地域文化,体现腾冲元素,弘扬腾冲精神的文艺精品创作。继续开展形式多样,群众喜闻乐见的文化活动。二是建立健全公共文化服务体系。加大资金投入力度,注入公共文化基础设施建设,建立齐抓共管,共建共享的联动机制,满足广大人民群众的文化权益。三是加快推进文化体制改革。推动文联、作协、社科联深化改革工作,统筹推进文教卫专项小组各项改革工作。四是持续推进文化产业发展。加大对特色文化产品的扶持,大力发展土陶、腾编、皮影、纸伞、布鞋等民族民间工艺品。大力抓翡翠和琥珀产业转型升级,持续推动文化与旅游融合发展  

7.严格落实责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权。一是全面落实意识形态四种责任,旗帜鲜明地坚持党管意识形态,形成上下贯通、左右联通、齐抓共管的工作格局。二是全面加强意识形态引领作用,密切联系群众,深入开展细致入微的思想政治工作,及时回应干部群众关心的问题。三是全面强化分析研判,完善相应的防范措施和办法,确保各类意识形态阵地可管可控。四是全面加强督查考核。督促各党委(党组)定期开展工作自查,组织协调好对意识形态工作的专题督查和工作巡察,以督查巡察促整改、促落实。  

8.以党的建设为统领,全面提高干部队伍素质。党对全市宣传思想工作的全面领导,加强党的建设,强化教育培训,继续扎实开展增强脚力、眼力、脑力、笔力教育实践工作。打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想文化干部队伍。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.中国共产党腾冲市委员会宣传部2.腾冲市农村广播电视工作站。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制3人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人,其中腾冲市社科联事业编制3,腾冲市农村广播电视工作站事业编制10);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员5人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。  

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。  

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

(详见附件)  

  

第三部  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度收入合计24,778,115.77元。其中:财政拨款收入24,778,115.77元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加12,411,499.23元,增100.36%,增加原因为:机构改革(腾发〔20192号关于印发《腾冲市级机构改革实施方案》的通知),腾冲市文广局、文产办部分职能职责及经费划并入宣传部,同时腾冲市农村广播电视工作站整体划并入宣传部作为下属二级单位管理,导致本年收入增加。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度支出合计26,050,649.22元。其中:基本支出9,409,293.65元,占总支出的36.12%;项目支出16,641,355.57元,占总支出的63.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%支出合计与上年对比增13,684,032.68元,增110.65%。增加原因为:机构改革(腾发〔20192号关于印发《腾冲市级机构改革实施方案》的通知),腾冲市文广局、文产办部分职能职责及经费划并入宣传部,同时腾冲市农村广播电视工作站整体划并入宣传部作为下属二级单位管理,导致本年支出增加。  

(一)基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,409,293.65元。与上年对比减少657,322.89元,减6.53%。减少原因为2018创文巩固经费2,000,000.00列为基本支出,2019创文巩固经费列为项目支出,所以2019年基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.01%  

(二)项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,641,355.57元。与上年对比14,341,355.57元,增623.54%。增加原因为一是机构改革(腾发〔20192号关于印发《腾冲市级机构改革实施方案》的通知),腾冲市农村广播电视工作站整体划并入宣传部作为下属二级单位管理,增加腾冲市农村广播电视工作站项目支出6,418,071.54元;二是增加项目经费8,140,000.00元,具体为:增加对外宣传经费200万元、增加新时代文明实践中心经费100万元、增加健康指数发布经费78.78万元、增加地方广播电视节目覆盖费12.69万元、增加村村通维护费21.45万元、增加滇滩自治发射台经费101.08万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,050,649.22,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13,684,032.68元,增110.65%主要原因分析为:机构改革(腾发〔20192号关于印发《腾冲市级机构改革实施方案》的通知),腾冲市文广局、文产办部分职能及经费划并入宣传部,同时腾冲市农村广播电视工作站整体划并入宣传部作为下属二级单位管理,所以一般公共预算财政拨款支出增加。具体按支出功能分类科目增加情况为:2013301行政运行增加303,955.83元、2013399其他宣传事务支出增加4,214,962.12元、2070804广播支出增加2,982,260.82元、2070899其他广播电视支出增加1,910,553.48元、2079902宣传文化发展专项支出增加210,000.00元、2079903文化产业发展专项支出增加2,700,000.00元、2079999其他文化体育与传媒支出增加825,360.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加167,561.20元、2101101行政单位医疗增加171,816.23元、2101102事业单位医疗增加72,739.32元、2101103公务员医疗补助增加124,823.68元。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出16,222,608.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.27%。主要用于一是2013301行政运行4,298,646.77元;二是2013399其他宣传事务支出11,923,962.12元。  

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出8,928,174.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.27%。主要用于2070804广播支出2,982,260.82元、2070899其他广播电视支出1,910,553.48元、2079902宣传文化发展专项支出510,000.00元、2079903文化产业发展专项支出2,700,000.00元、2079999其他文化体育与传媒支出825,360.00元。  

8.社会保障和就业(类)支出530,486.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出516,086.80元、2089901其他社会保障和就业支出14,400.00元。  

9.卫生健康(类)支出369,379.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于2101101行政单位医疗171,816.23元、2101102事业单位医疗72,739.32元、2101103公务员医疗补助124,823.68元。  

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,967,000.00(其中公务接待费预算1,905,000.00公务用车运行维护及购置费预算62,000.00,支出决算为636,995.35元,完成预算的32.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为165,015.75元,完成预算的266.15%;公务接待费支出决算为471,979.60元,完成预算的24.78%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数636,995.35元比2018665,056.70减少28,061.35,下降4.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算165,015.75201863,924.70增加101,091.05,增长158.14%,增加原因为2019年结付2018年公务用车修理费用,所以公务用车购置及运行费支出增加;公务接待费支出决算471,979.602018601,132.00减少129,152.40,下降21.48%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为厉行勤俭节约,严格控制三公经费支出。  

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出165,015.75元,占25.91%;公务接待费支出471,979.60元,占74.09%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出165,015.75元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出165,015.75元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚工作、创建全国文明城市工作、宣传工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出471,979.60元。其中:  

国内接待费支出471,979.60元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,582人(其中:外事接待人次0人)。主要用于宣传部日常公务接待和对外宣传媒体接待发生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出3,953,162.15,与上年对比减少2,704,850.67元,减40.63%主要原因分析2018年创文经费列为基本支出,2019年创文经费列为项目支出,所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出3,953,162.15元,具体为办公费334,638.18元、印刷费9,482.90元、水费718.20元、电费7,314.26元、邮电费3,369.38元、差旅费106,225.00元、租赁费23,500.00元、会议费640.00元、公务接待费110,862.00元、劳务费17,408.48元、委托业务费2,840,571.82元、工会经费90,712.08元、公务用车运行维护费76,242.75元、其他交通费用282,810.00元、其他商品和服务支出48,667.10  

二、国有资产占用情况  

截至20191231日,中国共产党腾冲市委员会宣传部部门资产总额12,610,270.83元,其中,流动资产7,011,567.48元,固定资产5,595,203.35元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3,500.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加9,875,497.82元,其中;流动资产增加5,560,356.47元,固定资产增加4,311,641.35,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产43项,账面原值118,495.00元,实现资产处置收入0元;资产无偿划拨2项,账面原值34,110.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。  

  

国有资产占有使用情况表      

      

       

       

       

       

       

       

单位:      

      

项目      

行次      

资产总额      

流动资产      

固定资产      

对外投资/有价证券      

在建工程      

无形资产      

其他资产      

      

小计      

房屋构筑物      

车辆      

单价200万以上大型设备      

其他固定资产      

      

      

栏次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

      

合计      

1      

12610270.83       

7011567.48       

5595203.35       

0       

611478       

0       

0       

0       

0       

3500       

0       

      

      

      

      

      

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产      

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产      

       

      

三、政府采购支出情况  

2019年度,部门政府采购支出总额4,135,676.00,其中:政府采购货物支出1,525,676.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出2,610,000.00;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%  

四、部门绩效自评情况  

2019 年中国共产党腾冲市委员会宣传部部门共开展自评项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排10,700,000.00元,编制绩效目标9个,其中:重点项目3个,财政预算安排 7,300,000.00元,编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 同步审批、同步批复、同步下达、同步公开  

下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效无效必问责的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。  

五、其他重要事项情况说明  

我部门无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

  

  

  

监督索引号53052200121101111