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索引号 01526030-7/20250217-00067 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-02-17 14:40:28
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中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2025年部门预算公开

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中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会宣传部(汇总)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央、云南省委、保山市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构、记者机构和记者站等的监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作。负责管理使用各 级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央、省委、保山市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会、文学艺术界联合会、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室。

19.完成中央、省委、保山市委宣传部和市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、理论股、宣传教育股、出版监管股、新闻股、文化产业发展股、文明创建股、广播电影电视事业股、网信股、干部股。

所属单位1个,为:腾冲市农村广播电视工作站。

(三)重点工作概述

2025年,腾冲市宣传思想文化系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,认真贯彻落实各级宣传思想文化工作会议精神,确保圆满完成各项工作目标任务。

1.抓实思想理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,认真做好党委(党组)理论中心组学习,广泛开展理论宣讲,加大“学习强国”学习平台供稿力度,扎实开展社科理论研究,积极推送理论文章,不断夯实思想理论武装。

2.压实意识形态责任。落实意识形态工作责任制,压实“四种责任”,强化分析研判、专题研究,严格组织专项巡察、专题督查、年度考评各项工作,强化阵地建设管理,确保各类意识形态阵地可管可控,突出抓好网络意识形态工作,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

3.加强正面宣传引导。围绕中心,服务大局,精心策划选题,深入宣传报道,加大宣传推介深度与力度,牢牢掌握舆论导向。深化融媒体中心建设,建强全媒体传播矩阵。加强与中央省市主流媒体的交流合作,集中展示腾冲重大发展成果,不断提升“世界腾冲 天下和顺”城市品牌形象。

4.持续提升管网治网水平。坚持党对网信工作的领导,树立正确的网络安全观,做好网上宣传,弘扬网络正能量;强化网络综合治理,强化网络安全防护能力建设,协调推进省级数字乡村试点建设工作,加强关键信息基础设施网络安全防护,提高网络安全保障能力,加强网络舆论的处置引导,提高网络安全预警处置能力,牢牢守住网络安全。

5.深入推进精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观,巩固提升全国文明城市创建成果,深化群众性精神文明建设,广泛开展文明创建,深化拓展新时代文明实践中心、所、站建设,面向群众广泛开展理论宣讲和志愿服务,进一步提升社会文明程度和市民文明素养。

6.持续推动文化繁荣发展。深化文化体制改革,深入推进国有文艺院团改革,大力实施文艺精品创作工程,弘扬优秀传统文化,保护好传承好非遗文化,丰富群众精神文化生活。发展壮大文化企业,积极推进文化企业升规工作。加强文化传承发展工作,不断繁荣发展文化文艺事业。全面推进文化强市建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个,分别是中国共产党腾冲市委员会宣传部(本级)、腾冲市农村广播电视工作站。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制16人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,955,531.62元,其中:一般公共预算11,811,610.20元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入561,417.00元,上年结转结余582,504.42元。

部门财务总收入比上年预算减少1,074,373.22元,同比下降7.66%,主要原因为:一般公共预算拨款项目腾冲市应急广播建设运行维护费、全国文明城市巩固提升项目经费、腾冲市对外宣传合作重大活动项目经费安排收入减少,所以部门财务总收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,811,610.20元,其中:本年收入11,811,610.20元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,811,610.20元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,395,393.85元,同比下降10.57%,主要原因为:一般公共预算拨款项目腾冲市应急广播建设运行维护费、全国文明城市巩固提升项目经费、腾冲市对外宣传合作重大活动项目经费安排收入减少,所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,955,531.62元。财政拨款安排支出11,811,610.20元,其中:基本支出6,783,864.26元,比上年预算减少1,247,815.79元,同比下降15.54%,主要原因为:人员减少,人员经费和公用经费减少;项目支出5,027,745.94元,比上年预算减少147,578.06元,同比下降2.85%,主要原因为:2025年项目腾冲市应急广播建设运行维护费、全国文明城市巩固提升项目经费、腾冲市对外宣传合作重大活动项目经费安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出3,611,431.02元,主要用于单位人员经费、公用经费和老公社放映员生活补助支出。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出3,765,989.30元,主要用于单位临时人员工资福利、保险支出和单位项目全国文明城市巩固提升项目经费、腾冲市对外宣传合作重大活动项目、新时代文明实践中心建设项目、腾冲城市形象片宣传制作等项目支出。

2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出1,688,273.09元,主要用于腾冲市农村广播电视工作站人员工资、公用经费支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视事务支出1,350,000.00元,主要用于单位项目腾冲市智慧广电建设项目、腾冲市应急广播建设运行维护费项目支出。

2079903文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—文化产业发展专项支出35,000.00元,主要用于单位项目参加省文博会专项经费项目支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出220,000.00元,主要用于单位项目农村数字电影放映、地方节目传输广播电视节目通道项目支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出659,336.32元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出16,728.00元,主要用于单位在职人员死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出170,863.94元,主要用于单位在职行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出117,642.26元,主要用于单位在职事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出169,096.16元,主要用于单位在职公务员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,249.30元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额208,500.00元,其中:政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算188,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委宣传部(汇总)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270,000.00元,较上年减少92,000.00元,下降25.41%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共腾冲市委宣传部(汇总)2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共腾冲市委宣传部(汇总)2025年公务接待费预算为180,000.00元,较上年减少90,000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为220次,共计接待2250人次。

与上年对比,公务接待费预算减少的原因为:我部严格执行公务接待相关文件规定,严控公务接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委宣传部(汇总)2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降2.17%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费90,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降2.17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费与上年对比,减少的原因是:公务用车维修费用减少,所以公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共腾冲市委宣传部(汇总)2025年共申报项目17个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,其中重点项目3个,具体如下:

(一)重点项目一:全国文明城市创建及巩固提升专项项目经费,财政预算安排1,400,000.00元,项目绩效目标:主要用于全国文明城市巩固提升的氛围营造、入户宣传、社会主义核心价值观主题活动组织等,争取以高分通过中央文明办的测评。

(二)重点项目二:腾冲市对外宣传重大活动及媒体合作项目经费,财政预算安排1,510,000.00元,项目绩效目标:通过与平面媒体、电视媒体合作,通过主题外宣,进行典型推广;面对媒体融合发展的新趋势、新格局、新变化,加快传统媒体和新型媒体融合发展,巩固外宣新格局;组织重大宣传活动,深挖新闻关注点,引导媒体记者讲好腾冲故事,使腾冲的城市形象进一步提升。

(三)重点项目二:腾冲市智慧广电建设项目经费,财政预算安排1,000,000.00元,项目绩效目标为在全市建设完成智慧广电建设。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共腾冲市委宣传部2025年机关运行经费安排436,693.32元,较上年减少36,323.84元,下降7.68%,主要原因为:工会经费减少4,443.84元,邮电费减少3,000.00元,办公费减少15,350.00元,其他商品和服务支出增加24,060.00元,其他交通费减少27,090.00元。

中共腾冲市委宣传部下属事业单位腾冲市农村广播电视工作站属于1类事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中共腾冲市委宣传部(汇总)资产总额24,960,355.59元,其中,流动资产932,132.44元,固定资产4,070,019.44元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程19,958,203.71元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加3,427,591.77元,其中固定资产减少1,653,162.47元、流动资产减少287,449.47元、在建工程增加5,368,203.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

附件:2025年部门预算公开表

监督索引号53052200373200111