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索引号 01526030-7-/2022-0225034 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-02-25 16:37:47
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中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算公开

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中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算公开目录

第一部分中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央、云南省委、保山市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构、记者机构和记者站等的监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作。负责管理使用各 级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央、省委、保山市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会、文学艺术界联合会、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室。

19.完成中央、省委、保山市委宣传部和市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、理论股、宣传教育股、出版监管股、新闻股、文化产业发展股、文明创建股、广播电影电视事业股、网信股、干部股。

所属单位2个,分别是:

1.腾冲市农村广播电视工作站

2.中国共产党腾冲市委员会宣传部(本级)

(三)重点工作概述

1.举旗铸魂,思想理论武装贯穿始终。一是抓好理论学习。进一步规范党委(党组)理论学习中心组各项工作,制定年度专题学习重点内容,建立巡听旁听制度,市委理论学习中心组集中学习17次,各党委(党组)集中学习1000余次,对23家乡镇(街道)和单位开展了巡听旁听工作;围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神等,通过市委常委会(扩大会议)、集中学习、周例会、“三会一课”、学习讨论等形式,认真开展理论学习教育;二是抓好理论宣讲。依托“艾思奇百姓宣讲团”开展示范宣讲200余场次;充分发挥各级宣讲团队作用,开展分众化、对象化、互动化宣讲6000余场次,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是抓好社科理论研究。完成保山市级课题7个(其中保山智库课题2个),“艾思奇百姓宣讲团”理论宣讲项目被评为云南省第二批社科普及创新项目,配合省、市在腾冲市干部教育学院挂牌成立云南省城市发展研究院;围绕党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年,组织各单位深入开展理论研究,积极撰写理论评论文章150余篇;组织召开腾冲市全力打造世界文化旅游名城座谈会,共收集到365条意见建议。

2.统筹推进,意识形态责任落细落实。一是加强组织领导,压实工作责任。从严落实“四种责任”,按照“三纳入一列入”的要求,将意识形态工作与中心工作同部署同落实;二是强化分析研判,开展专题研究。三是加强阵地管理,组织督查巡查。坚持主管主办和属地管理原则,依法开展执法监督检查,加强新闻出版、广播影视、文化市场、小报小刊、讲座论坛、报告会、研讨会、和涉宗教等领域活动的监督管理。四是抓好巡视整改,完成上级调研督查。针对省委第十一轮巡视反馈问题,细化整改措施,逐条整改销号,目前已全部完成整改;完成保山市意识形态工作调研及专项督查,腾冲获评优秀。

3.正面宣传,主流舆论引导持续壮大。一是强化媒体宣传。聚集学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会、市委政府中心工作,开展好主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传,对外宣传成效突出、小康纪录工程圆满完成。二是抓好舆情监测处置。抓好舆情信息直报点建设工作,做好舆情信息收集报送,开展网络生态、网上彩票、网络恶意营销帐号、网上政治谣言和有害信息清理打击整治专项行动,牢牢掌握主导权。三是加快推进融媒体中心省级试点和广播电视服务体系建设。以“互联网+”的思维贯穿融媒体中心建设始终。四是拓展对外宣传。加强与中央、省、市级主流媒体交流合作,积极向外宣传腾冲经济社会发展各项成就,不断提升腾冲城市形象。

4.加强管控,网络安全建设稳步推进。一是突出正面引导,开展网上宣传。围绕庆祝中国共产党成立100周年、十四五开局和党史学习教育等开展了一系列的网上宣传活动。二是突出监管责任,提升管网治网能力。扎实开展“清朗”、网络生态治理、网络恶意营销、网上政治谣言和有害信息等专项整治。三是突出信息安全,筑牢网络安全屏障。结合庆祝建党100周年网络安全保障工作,开展好腾冲市首届网络安全攻防演练渗透测试和网络安全宣传周系列活动;持续补充完善优化网评员队伍,评选了腾冲市首届新媒体“十佳号”、优秀网评员等,不断筑牢网络安全屏障。四是突出“智慧腾冲”,统筹推进信息化建设。

5.巩固提升,精神文明建设成效显著。培育和践行社会主义核心价值观,深化新时代文明实践中心建设,巩固全国文明城市创建成果,大力开展文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭、十星级文明户、乡村学校少年宫创建和先进典型评选推荐申报,深入推进新时代爱国主义教育、公民道德素质教育和未成年人思想道德建设,举办了创文创卫、爱国卫生“7个专项行动”有奖知识竞猜及“我们的节日”等活动,大力弘扬优秀传统文化,丰富群众精神文化生活,不断提升社会文明程度和市民文明素质。

6.突出特色,文化文艺事业繁荣发展。一是加强文物保护。二是丰富文化活动。举办了首届青少年书法赛、“边疆人民心向党——云南腾冲农民画晋京展”、庆祝建党100周年专场大型文艺演出《极边史诗》公演等活动。三是推进项目建设。深化文化体制改革,启动了马站土陶体验、水墨书院、3个边境乡镇国门文化示范点项目建设和“百支文艺队”打造工程。东山书院、金源读书吧和界头新庄手抄纸体验项目一期工程建成投入使用。四是做好产业扶持。积极组织文化企业参加创意云南2021文化产业博览会,做好省级文化产业园区、文化产业示范基地及2021年云南省文化产业发展专项资金对下转移支付项目申报工作。

7.创新举措,重大主题活动亮点纷呈。征订指定书目23000余套,编写和印发《大众哲学》简读、《党史知识应知应会》5000册,扎实开展“永远跟党走”“牢记领袖嘱托 永远感恩奋进”“学哲学用哲学”“书香腾冲”全民阅读和“我为群众办实事”等系列教育活动,全力抓好党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年活动,做亮扫码学党史、流动党史书架、习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲实践展览、大型音乐党课、舞台剧《信仰的火炬》、“情景剧+党史故事”等“自选动作”,举办了腾冲市“庆建党百年 育时代新人”党史学习教育系列主题活动颁奖仪式和《极边百年》大型文艺演出,深受党员干部群众喜爱,得到了中央党史学习教育第七指导组及省、市相关领导的肯定。

8.加强建设,宣传思想队伍全面提升。一是以党的建设为统领,加强宣传思想文化队伍建设。二是坚持党的领导,组织宣传思想文化系统干部积极参加各级举办的学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班、党史学习教育及宣传思想、意识形态工作会议,进一步提升干部队伍政治素质。三是文化文艺人才队伍不断壮大。四是深化“四力”实践教育,先后邀请省、市专家学者到腾冲,开展舆情信息采写和新闻业务“大练兵”等专题培训活动,进一步提升宣传文化战线干部业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制23人,工勤人员编制5人,事业编制12人。在职实有40人,其中: 财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15,582,310.74元,其中:一般公共预算14,508,540.57元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入976,473.4元,上年结转结余97,296.77元。

与上年对比减少8,159,603.84元,下降34.37%,主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金减少。其中:一般公共预算减少3,796,267.29元,下降20.74%,主要原因是全年一般公共预算项目资金减少;政府性基金减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;财政专户管理资金收入减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业收入减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;事业单位经营收入减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;上级补助收入减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;附属单位上缴收入减少0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;其他收入增加976,473.40元,纯增976,473.40元,主要原因是根据政府会计制度及财政要求,财政代管资金做其他收入纳入预算管理,所以其他收入较上年增幅较大;上年结转结余97,296.77元,减少5,339,809.95元,下降98.21%,主要原因是根据收付实现制,上年结转结余资金为0元,所以上年结转结余资金较上年减幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,605,837.34元,其中:本年收入14,508,540.57元,上年结转收入97,296.77元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,605,837.34元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,698,970.52元,下降20.21%,主要原因是一般公共预算拨款项目预算收入减少。其中:本年收入中,一般公共预算财政拨款减少3,796,267.29元,下降20.74%,主要原因是一般公共预算拨款项目预算收入减少;政府性基金预算财政拨款0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入;国有资本经营收益财政拨款0元,与上年持平,主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,582,310.74元,与上年对比减少8,159,603.84元,下降34.37%,主要原因是预算项目支出减少。财政拨款安排支出14,605,837.34元,与上年对比减少3,698,970.52元,下降20.21%,主要原因是财政拨款预算项目减少。其中:基本支出6,071,440.57元,与上年对比减少1,323,367.29元,下降17.90%,主要原因是一般公共服务支出预算减少;项目支出8,534,396.77元,与上年对比减少2,375,603.23元,下降21.77%,主要原因是一般公共预算项目支出及上年结转结余资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2013301行政运行4,051,206.88元,其中基本支出3,851,206.88元,主要用于工资福利支出3,194,969.00元、社会保障缴费6,270.52元、工会经费94,267.36元、电费10,000.00元、办公费54,350.00元、水费1,400.00元、邮电费4,000.00元、公务用车运行维护费57,000.00元、对个人和家庭生活补助156,720.00元、奖金7,500.00元、其他公用经费支出760.00元;项目支出200,000.00元,主要用于宣传部公务接待相关支出。

2.2013399其他宣传事务支出6,487,100元,其中项目支出6,487,100元,主要用于宣传部全国文明城市巩固提升经费、公共文明劝导员志愿者经费、对外宣传及重大媒体活动经费、党史学习教育经费、艾思奇百姓宣讲团宣讲等项目支出。

3.2070808广播电视事务支出2,375,777.21元,其中基本支出1,095,777.21元,主要用于工资福利支出1,033,755.00元、社会保障缴费7,058.05元、公务接待费6,000.00元、印刷费3,000.00元、会议费5,000.00元、办公费9,750.00元、工会经费16,706.16元、奖金1,500.00元、对个人和家庭生活补助13,008.00元;项目支出1,280,000.00元,主要用于广播电视运行维护项目支出。

4.2070899其他广播电视支出457,296.77元,其中项目支出457,296.77元,主要用于公共文化服务体系应急广播建设项目相关支出。

5.2079903文化产业发展专项支出100,000.00元,其中项目支出100,000.00元,主要用于“非遗一条街”租金项目支出。

6.2079999其他文化旅游体育与传媒支出10,000.00元,其中项目支出10,000.00元,主要用于“扫黄打非”基层站点运行维护项目支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出618,659.84元,其中基本支出618,659.84元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出51,696.15元,其中基本支出51,696.15元,主要用于退休人员职业年金缴纳。

9.2089999其他社会保障和就业支出14,400.00元,其中基本支出14,400.00元,主要用于“揭批查”运动及两案人员生活补助。

10.2101101行政单位医疗210,110.85元,其中基本支出210,110.85元,主要用于单位医疗保险费支出。

11.2101102事业单位医疗90,565.05元,其中基本支出90,565.05元,主要用于事业人员医疗保险支出。

12.2101103公务员医疗补助139,024.59元,其中基本支出139,024.59元,主要用于单位公务员医疗补助费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.基本支出6,071,440.57元。

(1)工资和福利支出5,361,109.05元,其中:30101基本工资1,522,176.00元、30102津贴补贴2,123,772.00元、30103奖金94,205.00元、30107绩效工资497,571.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费618,659.84元、30109职业年金缴费51,696.15元、30110职工基本医疗保险缴费300,675.9元、30111公务员医疗补助缴费139,024.59元、30112其他社会保障缴费13,328.57元。

(2)商品和服务支出526,203.52元,其中:30201办公费64,100.00元、30202印刷费3,000.00元、30205水费1,400.00元、30206电费10,000.00元、30207邮电费4,000.00元、30215会议费5,000.00元、30217公务接待费6,000.00元、30228工会经费110,973.52元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用263,970.00元、30299其他商品和服务支出760.00元。

(3)对个人和家庭补助支出184,128.00元,其中:30304抚恤金0元,30305生活补助184,128.00元。

2.项目支出8,534,396.77元。

(1)商品和服务支出8,534,396.77元,其中:30201办公费841,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费19,000.00元、30211差旅费180,000.00元、30213维修(护)费1,377,296.77元、30214租赁费100,000.00元、30215会议费20,000.00元、30217公务接待费250,000.00元、30226劳务费1,778,000.00元、30227委托业务费3,884,100.00元、30231公务用车运行维护费80,000.00元。

(2)资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额849,000.00元,其中:政府采购货物预算92,000.00元、政府采购服务预算757,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计393,000.00元,较上年减少470,000.00元,下降54.46%,主要原因是公务接待费预算减少。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共腾冲市委宣传部2022年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平的原因是近年来我部未有因公出国(境)情况。

(二)公务接待费

中共腾冲市委宣传部2022年公务接待费预算为256,000.00元,较上年减少550,000.00元,下降68.24%,国内公务接待批次为290批次,共计接待2950人次。减少原因是严控公务接待,因为疫情原因接待活动减少,所以公务接待费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为137,000.00元,较上年增加80,000.00元,增长140.35%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费137,000.00元,较上年增加80,000.00元,增长140.35%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因是2021年公务用车运行维护维修费用未结付,所以2022年增加公务用车运行维护费预算。其中:公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无公务用车购置情况;公务用车运行维护费较上年增加的原因是2021年公务用车运行维护维修费用未结付,所以2022年增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

(二)预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2:中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

8.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共腾冲市委宣传部2022年机关运行经费安排526,203.52元,主要用于日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他交通费、其他商品和服务支出等支出,以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少61,966.36元,下降10.54%。减少的原因是办公费较上年减少。具体为:办公费预算较上年减少55,675.00元,减46.48%,减少的原因是日常办公经费按人员数核定预算,人员减少所以机关运行经费预算数减少;印刷费较上年增加3,000.00元,增100%,增加原因是2021年未预算印刷费,2022年新增印刷费预算;水费较上年增加700.00元,增100%,增加的原因是2022年增加水费预算;邮电费预算较上年增加3,500.00元,增700%,增加的原因是2021年宣传部本级未预算邮电费,2022年安排邮电费预算,所以邮电费较上年增加;会议费与上年持平无变化;公务接待费与上年持平无变化;培训费较上年减少3,000.00元,减100%,减少的原因是2022年未预算培训费;物业管理费较上年减少500.00元,减100%,减少的原因是2022年未预算物业管理费;工会经费较上年增加34,878.64元,增45.84%,增加的原因是2022年增加工会经费预算;公务用车运行维护费与上年持平无变化;其他交通费较上年减少47,250.00元,减15.18%,减少的原因是2022年预算人数减少,所以公务交通补贴减少;其他商品和服务支出较上年增加380.00元,增100%,增加的原因是2022年预算退休人员增加1人,所以退休公用经费较上年增加;

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中共腾冲市委宣传部资产总额9,855,628.56元,其中:流动资产1,438,765.13元,固定资产8,416,888.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2,924,192.19元,其中固定资产增加2,730,937.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产27项,账面原值33,670.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算表

具体详见附件1:中共腾冲市委宣传部(汇总)2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200373200111